你好,同學 在本期直接做賬,損益科目用以前年度損益調整
21年的所得稅費用沒有計提,在22年補計提,用了以前年度損益調整科目。請問這個以前年度損益調整這個科目的所得稅金額要在匯算清繳那個表格填列。
21年的多計提了工資,在22年用了以前年度損益調整科目。請問這個以前年度損益調整這個科目的所得稅金額要在匯算清繳那個表格填列。
請問,21年的所得稅費用沒有計提,在22年補計提,用了以前年度損益調整科目。請問這個以前年度損益調整這個科目的所得稅金額要在匯算清繳那個表格填列。
老師你好,1月份更正了22年、23年損益類科目賬入了以前年度損益調整,我需要更正22年度所得稅匯算清繳嗎?23年所得稅匯算還未報,23年的以前年度損益調整我該怎么辦
老師你好,公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同,在此之前一直沒有計提過,24年1月份賬面以前年度損益調整了這筆費用,那23年的匯算清繳以前年度損益調整這筆費用應該記在哪里
老師,出售固定資產有出售價格規定嗎?比如固定資產10萬,已經折舊了3萬,我按多少出售有規定嗎
老師,我們去年4季度有兩筆稅是跨省預繳到外地的,但是稅種核定沒有印花稅當時沒繳納印花稅,如果我這季度補繳的話還是預繳到外地嗎,還是在本地電子稅務局補繳就行啊
之前結清的賬款要進行退回,新賬套沒有這筆業務,沖紅要把之前的業務寫一下再沖紅嗎?
過了稅期還能更改財務報表嗎
這種銀行承兌匯票應該如何做分錄?跟打款一樣做支出嗎?
老師您好,公司在年中的建賬的話直接按余額表建賬就行嗎,這樣報表里的期初余額是不是就是建賬時填的數值,跟企業實際的年初余額是不是就不同了啊
老師 公司用管家婆軟件 但是做賬用的別的財務軟件 正常嗎
老師,子公司注銷了,長投該怎么處理?
老師,個體戶沒有營業沒有收入,但是有銀行手續費支出,個稅怎么填寫?
老師,我們建筑勞務公司稅種里沒有核印花稅種,去年4季度有業務當時好像沒有申報印花稅,現在還能補繳嗎,補繳的話直接繳到這個季度嗎
是的,已經在本期做完賬,科目用的以前年度損益調整。 但是怎么做2023年度的所得稅匯算清繳的調增調減呢?
在附表105000里面納稅調整
上傳的財務報表還是2023年的財務報表是嗎?需要對財務報表做調整嗎?
可以按照不調整23年度報表填寫
老師能詳細解釋一下嗎?
因為做賬是本年度,23年度不能調整了,不然重復了
也就是上傳的仍然是2023年的財務報表是嗎? 另外,這個以前年度損益調整的調增調減數據,在A10500表的哪一行里填寫呢?
也就是上傳的仍然是2023年的財務報表是嗎? 是的 在30行 的其他里面調整的
30行的調增、調減欄是灰色,不能填寫數
填寫在稅收金額里面,調整是自動計算的
那就是填寫調增和調減數相減之后的數是嗎
是的,是這樣的同學