您好,這個(gè)的話總公司是不可以當(dāng)成本的
老師我們賣跟客戶一點(diǎn)原材料,但是這個(gè)原材料是總公司直接先發(fā)貨的,客戶是我們,暫總公司還沒(méi)有給我們開(kāi)票之前,我們可以先開(kāi)票給客戶嗎?之后總公司在給我們補(bǔ)開(kāi)票,意思就是我們采購(gòu)了總公司的材料又賣給了客戶
老師,總公司和分公司在不同的市,本來(lái)應(yīng)該分公司開(kāi)票給客戶的,但跟客戶簽的合同是以總公司的名義的,那我們可以總公司給客戶開(kāi)票,分公司給總公司開(kāi)票嗎
分公司的材料商開(kāi)發(fā)票開(kāi)成了總公司名字 分公司可以拿來(lái)做成本嘛?
老師,一般納稅人公司成立分公司,分公司給總公司購(gòu)買(mǎi)材料,這樣的話是不是相當(dāng)于購(gòu)買(mǎi)材料,也是需要分公司給總公司開(kāi)局發(fā)票呢?
分公司把材料款轉(zhuǎn)總公司,總公司轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,供應(yīng)商開(kāi)了票給總公司,分公司轉(zhuǎn)給總公司的款就成了長(zhǎng)期掛賬科目!總公司收到分公司的也是,這個(gè)怎么處理?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎