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去年暫估成本53萬,咱們票收不回來了,需要沖紅這53萬,是否是一下分錄 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤 負(fù)債表未分配利潤增加,本年利潤表無變化,也無需補(bǔ)繳去年暫估這部分所得稅是嗎

2024-05-28 12:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-28 12:58

你好,匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增53萬,調(diào)增之后沒有盈利的不需要交稅。

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快賬用戶5510 追問 2024-05-28 13:01

是否也可以今年成本沖紅暫估沖紅,但目前沖紅后成本為負(fù)數(shù)了,想用管理費(fèi)抵扣下本年利潤呢

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齊紅老師 解答 2024-05-28 13:04

你在今年紅沖可以的,但是你去年沒有發(fā)票的,這個需要納稅調(diào)增的。即使你不賬上今年不紅沖,用利潤分配也得調(diào)增。

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快賬用戶5510 追問 2024-05-28 13:08

就是成本不能體現(xiàn)負(fù)數(shù),只能做以前年度調(diào)整,如果比如如果有去年的費(fèi)用未錄入這個如何做才能抵扣去年的利潤呢,有部分補(bǔ)償金未申報(bào)還有部分發(fā)票沒入賬

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齊紅老師 解答 2024-05-28 13:10

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶5510 追問 2024-05-28 13:19

那是否我需要修改去年憑證,然后把發(fā)票補(bǔ)錄,如果今年入補(bǔ)償金和發(fā)票的話,那不就是今年的費(fèi)用了

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齊紅老師 解答 2024-05-28 13:21

不需要修改的,直接做到今年就行,如果你修改去年的話,你先報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅預(yù)繳申報(bào)表也得修改了

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快賬用戶5510 追問 2024-05-28 13:36

那我那暫估如數(shù)調(diào)增去年利潤的話,相關(guān)費(fèi)用做到今年那去年不就多繳稅了,還是說我今年沖減成本,成本調(diào)后為負(fù)數(shù),別的費(fèi)用再做到今年呢

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齊紅老師 解答 2024-05-28 13:39

你好,那你用利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整不就不影響今年的了?

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快賬用戶5510 追問 2024-05-28 13:41

哦哦 意思是用以前年度損益調(diào)整,然后去年的費(fèi)用之類的今年正常做,去年納稅表也不用修改對吧

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齊紅老師 解答 2024-05-28 13:42

借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,這個是宏沖暫估匯算清繳納稅調(diào)增,不影響今年的利潤,影響的是去年的利潤。去年匯算清繳里面納稅調(diào)整,去年的財(cái)務(wù)報(bào)表也不用修改,今年的利潤表里面也不影響著他。

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快賬用戶5510 追問 2024-05-28 13:53

匯算表如果納稅調(diào)增的話,那我去年的費(fèi)用做到今年如何抵扣這部分利潤呢,就是去年的這部分費(fèi)用如何也調(diào)整在匯算表里呢

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齊紅老師 解答 2024-05-28 13:57

你好,去年的費(fèi)用是什么意思?你有一部分發(fā)票到了去年沒有做,今年還是怎么了?

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快賬用戶5510 追問 2024-05-28 13:58

有一部分發(fā)票去年沒入,其實(shí)就是想吧這部分暫估沖掉,然后用這部分發(fā)票抵扣一些的意思。。

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齊紅老師 解答 2024-05-28 14:18

借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付賬款 調(diào)減

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快賬用戶5510 追問 2024-05-28 14:22

差額部分調(diào)增匯總表是嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-28 14:23

納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫稅收金額。

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你好,匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增53萬,調(diào)增之后沒有盈利的不需要交稅。
2024-05-28
把主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤來代替。
2024-04-24
?你好? ?意思去年的 成本實(shí)際沒有發(fā)生 你要去紅沖成本處理 ?? ??
2021-01-13
你好,您之前分錄是怎么暫估的
2021-07-02
您好,第一個分錄不對,調(diào)以前年度損益,要用以前年度損益科目。2,3正確
2021-01-06
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