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老師,請問一張發票上的項目分疊合板,樓梯、剪力墻,這次對方單位多結算了金額,然后結算單還有什么扣款水電費,然后當時主辦讓我都開的13個點的預制構件,然后我做收入那張發票上的扣款啥的我做的折扣,這種負數到時候我怎么做收款啊?

2024-05-28 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-28 11:13

同學你好 直接開折扣發票 按折扣后的金額做不可以嗎

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快賬用戶2076 追問 2024-05-28 11:14

因為她估收入都分3個明細,本身是一個項目拆分的

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齊紅老師 解答 2024-05-28 11:18

同學你好 按折扣后的金額來做

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快賬用戶2076 追問 2024-05-28 11:24

因為上面開的正數金額有方量啊啥的,我不知道這么做么攤進去扣?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 11:26

同學你好 直接平均攤就可以

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快賬用戶2076 追問 2024-05-28 11:33

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-28 11:39

同學你好 滿意請給五星好評,謝謝

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快賬用戶2076 追問 2024-05-29 09:42

就是最下面2行就是體檢費分攤和罰款,這種我是10901.18-1161.58后平分到上面的項目中嗎?

就是最下面2行就是體檢費分攤和罰款,這種我是10901.18-1161.58后平分到上面的項目中嗎?
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齊紅老師 解答 2024-05-29 09:45

同學你好 對的 直接分攤

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快賬用戶2076 追問 2024-05-29 09:51

還單獨開了一個9個點的安裝費,我也沒有清單怎么分入這些項目啊,平時還要預估

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齊紅老師 解答 2024-05-29 09:53

同學你好 直接按項目分攤

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快賬用戶2076 追問 2024-05-29 09:54

開票清單就一個總數,我就是按照那么開的,那我怎么按照項目分攤

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齊紅老師 解答 2024-05-29 10:02

按項目數量來分就可以

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快賬用戶2076 追問 2024-05-29 10:04

是總金額/總數量*單個項目數量嗎?但是本身前面不是還有扣的錢什么的

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齊紅老師 解答 2024-05-29 10:08

對的 直接算平均的就可以

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快賬用戶2076 追問 2024-05-29 10:10

上面的平均是直接除以3還是也是按照項目分

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齊紅老師 解答 2024-05-29 10:12

同學你好 你都按項目數量來分

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同學你好 直接開折扣發票 按折扣后的金額做不可以嗎
2024-05-28
1.開立信用證并支付95%預付款 當開證行收到單據并安排支付95%的貨款時: 借:庫存商品(或原材料)(按臨時形式發票上的價值,以人民幣換算) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(按預付金額的比例計算) 貸:其他貨幣資金——信用證保證金存款(或銀行存款,如果是直接購匯支付) 1.貨物到港并報關 當貨物到港并報關后,需要繳納進口增值稅和進口關稅: 借:在途物資(按報關單上的價值,以人民幣換算) 應交稅費——應交增值稅(進口)(按報關單上的稅額) 應交稅費——應交關稅(按報關單上的稅額) 貸:其他貨幣資金——信用證保證金存款(或銀行存款) 1.進行國檢并最終結算 當國檢完成后,根據實際檢測的結果進行最終結算,并支付剩余款項(假設還有5%未付): 借:庫存商品(或原材料)(按最終結算的價值與已入賬價值的差額,以人民幣換算) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(按最終結算稅額與已入賬稅額的差額) 貸:其他貨幣資金——信用證保證金存款(或銀行存款) 如果最終結算的金額與之前預付的金額有差異,需要調整庫存商品和應交稅費的金額。 1.收到最終形式發票 當收到外商的最終形式發票時,通常不需要再進行額外的會計分錄,因為所有的賬務處理都已經在之前的步驟中完成了。但是,可以將最終形式發票作為原始憑證存檔備查。 1.信用證保證金存款余額處理 如果信用證保證金存款有余額,需要將其轉回開戶銀行: 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金——信用證保證金存款
2024-05-11
您好,同學,賬務處理是正確的
2023-05-12
你好!根據你說明的情況,需要分情況處理
2023-12-26
您好,理清你單位的賬務首先的理清你單位的業務實質,是否有相應的合同協議進行支持,如果對外資金流入流出都是你單位的收入和費用,那就涉及你單位稅費了,如果只是代收代付,是否有合同約定,由于大額發票開給各企業,就是各企業的費用,對你單位只是資金往來的問題了,相應原始憑證就是銀行回單,小額發票開給你單位只能作為你單位費用入賬,不可以做往來代收代付,同時還必須有相應資金流水來支持你單位費用發票
2023-12-26
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