您好!為什么賠款呢?因為違約發生的就是違約金,你們確認營業外支出
我公司(小規模納稅人)是甲網站授權代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網站產品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發發票給其網站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發票,等于是甲網站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應收帳款???XX客戶???4200????貸:應付帳款??甲網站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業務收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發票,甲網站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎
我公司(小規模納稅人)是甲網站授權代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網站產品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發發票給其網站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發票,等于是甲網站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應收帳款???XX客戶???4200????貸:應付帳款??甲網站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業務收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發票,甲網站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網站充值,甲網站不開發票給我們
老師我們是網約車公司,客戶貸款14.5,貸款公司把錢打到我公司帳上,發票是有4S店開,我們給4S店匯款12萬,開發票12萬;我們在給客戶買保險1萬,保險公司不提供發票,因為開的發票是客戶名頭,我公司不能用,1.5萬為我公司利潤賬務怎么處理
老師,我們公司新增一個業務(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說我找供應商買流量,然后放我們公司的App平臺去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實現直接開票那種,去稅務師申請電子發票嗎?那是不是供應商給我們給什么,我們就給客戶開什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因為是客戶賣給終端客戶的)那到時客戶給我們開票?(但是這樣的話,客戶也沒進項的,怎么開票?)
你好,我們是網約車公司,我們賣車給客人開網約車,但是我們是沒有車輛作為銷售的,我們只有從廠家拿車在給客戶,商家開機動車統一發票給我公司,給網約車司機上牌,我們在商家開票的金額上多收2萬做為利潤讓網約車掛靠在我公司運營,幫他們辦上戶行駛證那些。請問像我們這種從商家那里拿來的車應該做固定資產還是庫存商品呢?
老師,你好,公司是一般納稅人和景區簽訂了合作,每個月的營業收入打給景區,景區扣掉分成打給公司,要求景區開票,景區不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師您好,請問一下a公司和b公司簽的合同,現在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協議呢
怎樣在網上變更法人、營業范圍
老師,開發票開給個人結果忘了點自然人業務了,這個咋操作,會有影響嗎?
老師,開標的時候甲方不在廠,中標單位服務完了,審計發現兩家單位不符合資格,這種情況屬于誰的責任?
老師,一個表格里涉及很多料號,品名,數量,金額,現在通過料號數據透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費是指哪些
會計學堂里有用友財務軟件操作學習嘛
還沒做賬,購買方就把發票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
說白了就是 2網給車主款挪用了,沒交給我們。我們因為是開票方,沒配合車主上牌,他就告我們。叫我們折價賠償購車款10萬以及資金占用費 。這算什么呢 最后 我們在去起訴2網 去要這個款。
您好!那就是你們的營業外支出,相當于你們沒有完成你們的履約義務給的賠償,如果你們有把握起訴2網,那可以先掛其他應收款,等2網賠給你們后,再平掉其他應收款
如果算營業支出 調增就得調什么地方呢?主表違約金那行嗎? 那以后2網起訴成功了 這款又可以算其他業務收入了? 還得交稅是嗎?
您好!這個違約金可以扣除的,這個不是稅收滯納金, 如果以后2網賠償了,你們確認營業外收入,那就要交稅的
違約金可以扣除嗎 沒有發票 只有法院判決書 之前我問 誰匯算調增
您好!這個不屬于價外費用,不屬于增值稅納稅義務,有法院的判決書可以稅前扣除的,不用納稅調增
老師 那我們公司員工社保個人部分也是公司出的,工資表不體現 這要調增嗎。 首先 我分錄 借管理費用-社保(單位+個人),貸應付職工薪酬-社保(單位+個人),借:應付職工薪酬-社保(單位+個人),貸:銀存,
我這樣分錄有問題嗎
您好!有,這個個人部分不能稅前扣除的
分錄怎么寫呢? 首先工資表 不顯示代扣代繳, 這調增 是在納稅調整項目明細表中什那個欄次填寫呢
您好!工資表不顯示,但是你們也要確認個人部分,計入營業外支出,納稅調增在薪酬那個調整表里面填寫
稅收金額就填寫扣除了個人部分的單位部分,這樣賬載金額和稅收金額就有差異,系統就會納稅調增了