205080這個表格第五列金額減去這個
去年多計提折舊 季申報沒報 年度匯算清繳也沒報固定資產 現如果沖回 按小企業會計準則 借管理費用_折舊費 貸累計折舊嗎? 還是直接借累計折舊 貸利潤分配 未分配利潤 所得稅要調整嗎?
之前年份的固定資產折舊今年沖紅了,借方:累計折舊,貸方:利潤分配-未分配利潤,那么這個沖減的金額需要做匯算清繳調整嗎,之前累計折舊的時候,是借:管理費用,貸:累計折舊
你好老師,22年沒有計提折舊,那23年需要匯算清繳嗎,匯算清繳怎么填寫,23年已做借:以前年度損益調整貸:累計折舊,借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整
你好,2023年3月補記2022.3-2022.12月入庫的固定資產折舊。會計分錄:借,累計折舊 貸:利潤分配-未分配利潤。那么做2023年匯算的時候這個需要調增嗎?
你好,2023年3月補記2022.3-2022.12月入庫的固定資產折舊。會計分錄:借,累計折舊 貸:利潤分配-未分配利潤。那么做2023年匯算的時候這個需要調增嗎? 同
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
老師 辭退經濟補償金 申報個稅時可以放在工資薪金收入里申報嗎?
您好老師,請問開的發票不符合,不能作為進項稅,還沒有勾選認證,如何進項稅額轉出?在稅務界面是選擇勾選認證?還是選擇不抵扣勾選
公司給我繳納了醫社保,但是沒有報個稅,發工資走私賬,那他這個社醫保后面怎么平賬呀?
老師,國稅三方協議這里怎么選?
老師,我們公司進口煤炭,從蒙古進來煤炭出廠的時候稱一次重量,打比方重量是1000噸,單價50元,金額是50000元,應付賬款-蒙古客戶:50000元,因為煤炭運到海關那里還要稱重,重量會有偏差,打比方重量是1010噸,合計金額是50500元,我們是按照海關的給的金額繳納關稅和增值稅的,那應付賬款-蒙古客戶:50500元,那50500-50000=500元,這個應付賬款-蒙古客戶:500元,一直掛在賬上,要怎么處理
增票是啥意思,得到稅務局辦理還是網上就能辦理
請問老師我們公司有好多主播成立個體,我想給他們代賬,老板說不想讓我代,怕給現在我們的公司帶來風險,都交給另一家機構,說另一家機構代和我們公司沒關系,我該怎么說服他讓這些人給我代賬呢
養牛業從個人手中買了牛,貨款已付,未取得發票如何做分錄
老師好!我公司的賬務原來都是只對內的,現在老板要規范做賬,依法納稅,請問現在原來的那套內賬期末數結轉的問題,老板不想補稅了,未分配利潤有金額,現在只想把庫存數和應收應付這三個科目轉過去可以嗎?其他科目不轉,賬能平嗎
剛才寫錯了是105080這個表格
只減去這里,別的都不用動是嗎
是的,對的,是這么做的。
改完這個對什么數據會有影響
會納稅調增的,其他沒有影響。
因為動了未分配利潤,那報表間的勾稽關系是不是不等了
是的對的,今年的不相等可以忽略。
老師有一個電子產品少計提,我怎么改
你好,那在第5列增加上補計提的這一部分。
是不是得改本年折舊攤銷額和累計折舊額,稅收折舊這三個數都得改?
光改第五列,顯示錯誤提示
你好,截圖你填寫的看一下到
我這樣改的,提交顯示錯誤提示
是生產設備的不允許抵扣,你是多折舊了,是這個意思吧?
就是生產設備多計提了,電子產品少計提了
按月正常折舊的話是多計提了,這個我需要調增嗎,還是不用動,我就按錯誤的繼續往下計提
你好,截圖看一下它什么提示的,你第8列填寫的對嗎?
哦哦,這個也得改對吧
8列和第3列填寫一樣的呀。
老師,第八列和第五列吧?那是多計提的那個生產設備我也給改成一樣的?
同學,我給你說的, 你改 第8列和第3列填寫一樣的。