您好 匯算清繳的時候選擇否就好了
老師,小型微利企業所得稅報稅的時候,是每個季度都會判斷是否符合小型微利企業的標準,按照5%或者10%的稅率預繳,還是年度匯算清繳的時候再適用小型微利企業
請問老師現在正在進行所得稅匯算清繳,我2021年度是小型微利企業享受了所得稅優惠政策,但是2020年不是,稅務局的專管員給我打電話,說我們2021年不符合小型微利企業的政策,因為2020年的時候我們不是小型微利企業。小型微利企業的判定跟以前的年度也有關系嗎?
小微企業認定標準中資產總額是什么時候從3000萬變成5000萬的啊?如果企業現在(4月)把22年的匯算清繳完成以后,該企業會變成不是小微企業,那么我在5月申報該企業稅的時候,稅務系統是否會自動判定為不是小微企業?
請問老師,我司是小微企業,22年企業所得稅匯算清繳,最后納稅調整后所得是負數,那么相對應的A107040減免所得稅優惠明細表中:符合條件的小型微利企業減免企業所得稅就是0對嗎?,如果納稅所得是正數,這個107040表,才能自動帶出小微企業減免數據是嗎?
老師你好!我單位是小規模納稅人,小型微利企業,在申報23年度企業所得稅匯算清繳時,企業基礎信息表里讓你選擇109小型微利企業是或否時,為什么系統已經自動選擇否了,,但是應該選擇是小型微利企業呀?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
如果23年最終界定不屬于小型微利企業,那么23年1-12月都按小型微利企業繳稅的,是不是少繳的差額要補回來
對的 不能享受小微企業優惠政策了 要補稅