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老師好 想咨詢一下之前做有暫估應收賬款—暫估、收入—暫估、成本—暫估,現在是不是要把之前的暫估沖賬呀?

2024-05-23 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-23 15:57

您好,這個的話是需要沖銷的

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快賬用戶7332 追問 2024-05-23 16:01

比如說 以前暫估時500萬,以沖400萬,還有100萬未沖銷,現在開出發票120萬未收到貨款,我只需沖銷賬上未沖銷的100萬。其他20萬掛應收賬款—X公司 對嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-23 16:02

對,這樣的話就是沖100,剩下20是掛賬

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快賬用戶7332 追問 2024-05-23 16:02

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-23 16:03

不客氣額祝您開心

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您好,這個的話是需要沖銷的
2024-05-23
暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
2024-02-05
直接把發票入賬沖暫估成本就可以。可以先紅沖,再重新入
2024-12-19
同學,你好 嗯嗯,是的
2024-04-02
您好,借應收貸主營業務收入,應交增值稅,您說不暫估指的沖掉吧?借主營業務成本,負數貸應付賬款,負數
2021-07-14
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