您好,您的思路是對的,沒有發票的成本費用不能稅前扣除,在年度匯繳時納稅調增。
您好,公司是建筑裝修公司,我們工地有很多個人的包工頭,我們給了工程款,但是他們沒有辦法提供發票給我們,然后就有一家A公司,自由職業者包工頭和A公司簽合同,去管理他們。然后我們把錢打給這個A公司,A公司再把錢打給包工頭們,然后他們就開具的6%的發票給我公司。開具的稅收編碼都是企業管理服務。開具的發票如:*企業管理服務*勞務外包服務費、*企業管理服務*項目管理、*企業管理服務*保潔服務、*企業管理服務*企業管理服務。 這幾個發票入賬應該計管理費用-服務費,還是主營業務成本呢?
公司提供資質讓別人使用,管理費用什么時候收取比較合適呢?一個是對方給我們開票,我們給承包商開票的時候收取3個點的管理費,但是大多數企業是不給的,都是在結款的時候讓我們代扣,這就會出現我們先開票,產生開票費用,比如外管證辦理,異地繳稅等等費用。二個是不給開票,代打勞務工資的方式,這樣的話找中間的勞務公司,他們給提供票據,收取2個點費,綜合考量請問老師哪種方式對有我們更有利呢?從少繳稅方面來講的話?
老師,6月份我們公司給A公司轉了3000塊錢,然后他們7月份用B公司開票給我們,我讓業務員要求他們作廢,用A公司開,結果一番周折下來,得到一個結果:他們是騙子,跑路了,這票開不了了,請問下我這種情況在做賬這方面應該怎么做,當時做賬做的是:借應付賬款-A公司,貸銀行存款。現在她們用B公司開票給我們,那我做賬這樣做可以嗎:借:管理費用,貸應付賬款-A公司。我還是用A公司平賬,然后到匯算清繳的時候我把這個3000塊錢調增可以嗎
老師好,我們使用A公司的代理資質,給a公司提供98%進項發票,我們給她們繳納2%管理費及承擔稅金,從公戶單獨轉給a公司,記賬時候我把開的98%發票數據作為營業收入,單獨繳納的管理費及稅金計費用了,但是她們不給開發票,我得把這費用調減,還是有其他辦法?我這個思路對嗎
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
老師,你那里有探親費并入工資交個稅~稅局文件號有嗎?
老師,收廢礦物油處理,能開銷項發票嗎?沒有收買金額所以沒有采購發票,只有物流發票,廢油處理沒有進項發票有風險嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業,主營業務收入是配送收入,主營業務成本是配送成本。老板讓我每個月給他弄一個有銷售收入,采購成本,各項費用的一個財務數據表。我這邊取內賬的數據的話,請問采購成本,是不是每個月采購入庫的總金額?我有點搞不明白,如果要算每個月的營業利潤的話,采購成本只是采購入庫的,但是只有當月銷售出庫的才計入到主營業務成本中。那我這邊主營業務成本要包含哪幾部分?采購入庫成本+損耗成本+庫存商品成本?
老師,公司給工人購買社保怎么做會計科目呀?記:生產成本-社會保險費 科目可以嗎?
請問下,湖北省社保增員在哪里弄啊,老師
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產/負債的當期發生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產/負債的年末余額計算呢?
老師您好,超市無票收入太大,怎么樣才能合理避稅
老師,現在也把4月之前的庫存盤點了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據呢?請老師幫忙梳理下
@樸老師,然后再做 借應交稅費貸所得稅費用或者以前年度損益調整, 這個分錄是25.01做?為什么呢?
2022年的事情 我這剛發現,滯納金是不是挺多的,調整交稅差不多700多,滯納金得多少
您好,每天0.05%,這一年了,360*0.05%*700等于126元,按天算的,從2023.6.1起
這么多呀,我還以為幾十塊錢,還有個事,我們公司銀行提現金的密碼器壞了,我可不可以轉給法人身上,再提出來現金做備用金,大概9000塊錢
您好,每天都有時間長了確實挺多的。 可以的呀,賬做平就行了
轉法人卡上不是必須寫借給法人現金是吧
您好,不用,掛往來,我們轉賬時也備注:往來款 借:其他應收款? ?貸:銀行 借:銀行? ?貸:其他應收款
噢噢好的,對了2022年我可不可以調整加進去一個人工資薪金啊,補得稅有點高
您好,可以的,但和補申報個稅的,沒有申報個稅的不能扣除工資費用
我先去稅務局把22年個稅工資薪金補上,在去做22年匯算清繳調整,是不是中間隔幾天比較合適,別太明顯了哈哈
您好,可以的哦,這樣表面上好看一些
好的謝謝老師,辛苦了
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! 希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~