您好,多出的0.2萬(wàn)是要進(jìn)23年成本還是在24年利潤(rùn)里呢,這些產(chǎn)品都賣完了么
老師,我們這個(gè)月開(kāi)出去26萬(wàn)的票,成本其實(shí)有22萬(wàn),這個(gè)月開(kāi)來(lái)了17萬(wàn),還有5萬(wàn)下個(gè)月開(kāi),我這怎么寫(xiě)分錄啊
老師,去年計(jì)提了費(fèi)用發(fā)票,今年4月份補(bǔ)進(jìn)來(lái)了。我是要把去年的分錄負(fù)數(shù)沖銷嗎?那進(jìn)來(lái)的發(fā)票又怎么寫(xiě)分錄呢?跟未分配利潤(rùn)有關(guān)系嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我這的一般納稅人公司,到2022年12月31日,計(jì)提的100萬(wàn),供應(yīng)商沒(méi)給開(kāi)票過(guò)來(lái),是在2023年4月份給開(kāi)過(guò)來(lái)計(jì)提的這100萬(wàn)的發(fā)票,那2023年5月份,匯算清繳,這100萬(wàn),需要調(diào)增嗎?
要求請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬(wàn)有相對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn),稅務(wù)局要求我們要開(kāi)出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開(kāi)出口發(fā)票200萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個(gè)兩筆分錄該怎么做呢?請(qǐng)老師寫(xiě)成帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答!多謝了
老師,我在去年12月賬里暫估了成本。因?yàn)槟菚r(shí)候成本票還沒(méi)到,所以做了暫估。現(xiàn)在5月了,因?yàn)?月31日前得做匯算清繳,成本發(fā)票最遲這時(shí)候開(kāi)過(guò)來(lái)對(duì)不。那這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái),我直接在本月做分錄嗎?不用再改12月的分錄吧?
老師,一般人的增值稅怎么算一下
老師我想問(wèn)一下,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)出現(xiàn)退稅情況,退稅意味著要查賬,企業(yè)又不想查賬,這種情況應(yīng)該怎么辦
公司股權(quán)繼承需要交稅嗎
您好老師,我們是外貿(mào)企業(yè),出口退稅的進(jìn)貨發(fā)票勾選后,數(shù)據(jù)大概多久會(huì)傳到退稅系統(tǒng)里面。
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要可以調(diào)到24年的匯算清繳里嗎
工商年報(bào)里的實(shí)繳出資額是從營(yíng)業(yè)開(kāi)始的累計(jì)數(shù)還是僅2024年一個(gè)會(huì)計(jì)年度的?
老師 年報(bào)的主表里填寫(xiě)所得稅費(fèi)用嗎?
生育津貼需要交個(gè)人所得稅嗎?
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)固定資產(chǎn)清理營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)增嗎
去打印店打印,需要讓對(duì)方開(kāi)什么內(nèi)容發(fā)票?
多出來(lái)的要進(jìn)23年的成本的,因?yàn)橄氲挚燮髽I(yè)所得稅。
我們是給客戶做硬件開(kāi)發(fā)的,剛好需要一些產(chǎn)品支撐,所以我們購(gòu)進(jìn)。這些產(chǎn)品都用到客戶的軟件上了。 不知道我以前的分錄是否寫(xiě)錯(cuò)了。
您好,好的,把原2分錄紅沖,再按4.2做同樣的2分錄,只是4個(gè)分錄里損益科目用未分配利潤(rùn)來(lái)代替了, 我們申報(bào)時(shí)下面2表用調(diào)后的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào),年報(bào)也是用調(diào)整后的數(shù)據(jù) .《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010) .《—股企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)
老師幫忙看看我寫(xiě)的分錄正確嗎。用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
您好,我認(rèn)為現(xiàn)在的分錄也寫(xiě)2個(gè),跟上面一樣科目,金額為正42000
老師 這樣對(duì)嗎。
您好,就是圖中的分錄哦