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老師,企業開業期間產生的業務招待費在匯算清繳的時候是全額扣除還是按照發生額的60%啊?

2024-05-22 09:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-22 09:55

你好; 按照《國家稅務總局關于企業所得稅應納稅所得額若干稅務處理的公告》規定,企業在籌建期間發生的與籌辦活動有關的業務招待費支出,可按實際發生額的60%計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除.

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你好; 按照《國家稅務總局關于企業所得稅應納稅所得額若干稅務處理的公告》規定,企業在籌建期間發生的與籌辦活動有關的業務招待費支出,可按實際發生額的60%計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除.
2024-05-22
企業籌建期間發生的業務招待費,可以計入管理費用——開辦費——招待費。記賬金額是實際發生額,籌建期間,匯算清繳時再按實際發生額的60%在稅前扣除。
2021-01-31
是的,你的理解是對的。
2023-09-15
您好,就是你當年業務招待費的支出金額
2021-09-29
業務招待費在企業所得稅稅前的列支標準是:按發生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業所得稅稅前列支。
2025-01-12
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