你好; 按照《國家稅務總局關于企業所得稅應納稅所得額若干稅務處理的公告》規定,企業在籌建期間發生的與籌辦活動有關的業務招待費支出,可按實際發生額的60%計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除.
老師,業務招待費不能全額扣除對么,就是當時發生了全額扣除了,到匯算清繳的時候也要調整是么
匯算清繳時,去年發生業務招待費100萬,按照60%扣除是60萬,按照收入的千分之五是70萬,那么業務招待費實際稅前扣除金額是多少?@郭老師
老師 招待費在匯算清繳的時候是按照實際發生額的60%或者營業收入的0.5%之間哪一個低按照哪個扣除是嗎
老師您好,匯算清繳時沒有收入但是有發生業務招待費可以稅前扣除嗎?還是按照60%啊
老師,企業開業期間產生的業務招待費在匯算清繳的時候是全額扣除還是按照發生額的60%啊?
老師,我想問個問題,我是公司出納,領導讓客戶轉款給我微信,然后我提現到網銀,再由網銀轉款給公戶,這樣合規嗎?
請教一下,煩請詳細解說一下,非常感謝!根據期初資料,資料(1)至(3),甲公司10月存貨相關業務對利潤表“營業利潤”項目的影響金額為什么題目2里面,銷售M產品的銷售的主營業務收入和主營業務成本沒有計算進去? 《題目(2)銷售M商品一批,增值稅專用發票注明銷售價款500000元,增值稅稅額65000元,該批M商品的成本為380000元,商品已發出,款項尚未收到,因客戶資金周轉出現問題,甲公司預計該筆銷售款項收回的可能性較小。》
老師您好,比如公司是2014年開的,到哪年要完成實繳怎么算的?
老師,問個問題公司之前是小規模,現在4月升一般納稅人,當月生效,4月開進來的車輛發票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內完成實繳,意思就是注冊資本與實收資本金額是要一樣的嗎
老師請問一下,多支付的員工的差旅費,后面員工退回來了,是不是借銀行存款160,貸管理費:-160負數紅沖
老師你好,我們一年開票才350萬,為啥成一般納稅人了
公司買房和車需要繳納印花稅嗎
員工給公司多開的餐飲票,因為不符合要求沒有入賬,稅務要求對此澄清,如何回復
老師您好,前幾天工商年報明明把公司注冊資本與實收資本都改成十五萬并公示了,怎么剛剛天眼查怎么還是顯示注冊資本五十萬實收資本沒錢?