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老師,我們公司是勞務派遣公司的一般納稅人,實行簡易計稅,下面這張圖是我們開給客戶的增值稅普通發票,收到客戶的金額是400,實際支付給派遣人員的勞務費用是392,但是普票上填的是380,請問根據這個發票怎么入賬?

老師,我們公司是勞務派遣公司的一般納稅人,實行簡易計稅,下面這張圖是我們開給客戶的增值稅普通發票,收到客戶的金額是400,實際支付給派遣人員的勞務費用是392,但是普票上填的是380,請問根據這個發票怎么入賬?
2024-05-21 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-21 14:12

您好 按照實際支付的392入賬就好了啊

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快賬用戶4421 追問 2024-05-21 14:13

請問怎么寫分錄?這個是普票,然后有兩張收款和支付的銀行回單

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齊紅老師 解答 2024-05-21 14:15

借:管理費用-勞務費392 貸:銀行存款 392

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快賬用戶4421 追問 2024-05-21 14:18

老師,請問為何是入管理費用?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 14:24

抱歉 剛把位置想反了? 寫的發票接收方的分錄 您是銷售方 借:應收賬款 400 貸:主營業務收入 399.05 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 0.95 實際發生的支出是392 有沒有支付憑證或者發放申報個人所得稅

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快賬用戶4421 追問 2024-05-21 14:27

平時開具的都是差額征稅的專票,這個開的是普票,然后稅率還是顯示出來的。有銀行回單的,就是實際我們的客戶通過銀行轉給我們的是400元,然后我們用銀行存款轉發給派遣人員的實際勞務費用是392,有銀行回單。

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齊紅老師 解答 2024-05-21 14:29

借:主營業務成本 392 貸:銀行存款 392 怎么備注的380跟實際支付的392不一致的

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快賬用戶4421 追問 2024-05-21 14:50

所以老師,現在我完全不知道該怎么入賬了,蒙圈了

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齊紅老師 解答 2024-05-21 14:55

那就我前面這樣寫分錄好了 或者可以把發票紅沖再按照392的開具嗎

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快賬用戶4421 追問 2024-05-21 14:57

如果發票不紅沖,我可以這樣作賬嗎? 借:應收賬款 400 貸:主營業務收入 399.05 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 0.95 借:主營業務成本 392 貸:銀行存款 392

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快賬用戶4421 追問 2024-05-21 14:58

借:銀行存款 400 貸:主營業務收入 399.05 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 0.95 借:主營業務成本 392 貸:銀行存款 392

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齊紅老師 解答 2024-05-21 15:05

這樣寫分錄可以的哈

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