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老師?你好,公司22年、23年支付的勞務費,到目前為止都還沒有收到發票,在24年的匯算清繳要做調增是嗎?在105000表的30行次(十七)其他這里填賬載金額就可以了是嗎?

2024-05-21 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-21 10:44

是的哦,填寫賬載金額,稅收金額填0,納稅進行調增

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快賬用戶9714 追問 2024-05-21 10:48

老師,那過后收到了發票或者一兩年后收到了發票還可以調減嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 10:49

不調減,直接入當期的費用即可,發票是當期的

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快賬用戶9714 追問 2024-05-21 10:51

但是這個費用在22年、23年已經支付入賬了哦,只是沒有發票

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齊紅老師 解答 2024-05-21 10:55

因為你已經納稅調增了, 入當期的費用更合理,也可以收到發票,做納稅調減,兩種處理方式都可

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快賬用戶9714 追問 2024-05-21 10:58

納稅調增了,不是調表不調賬嗎,拿到發票入當期費用不是重復入賬了?到時收到發票,納稅調減要怎么做?

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快賬用戶9714 追問 2024-05-21 10:58

納稅調增了,不是調表不調賬嗎,拿到發票入當期費用不是重復入賬了?到時收到發票,納稅調減要怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 11:00

如果納稅調增,沖減的未分配利潤,收到發票就做納稅調減,賬載寫0,稅收寫發票金額,但是這樣,金額過大,有可能會退稅

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快賬用戶9714 追問 2024-05-21 11:06

老師,按你說的納稅調增,沖減未分配利潤,就是也要調賬了,之后收到發票就入當期費用?那納稅調減是在105000表的26行次(十三)跨期扣除項目這里填稅收發票金額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 11:14

如果沖減了未分配利潤,那么只能做納稅調減了,收到發票,在05000表的26行次(十三)跨期扣除項目調減少,如果掛的往來,就入當期費用

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快賬用戶9714 追問 2024-05-21 16:11

“如果沖減了未分配利潤,那么只能做納稅調減了,收到發票,在105000表的26行次(十三)跨期扣除項目調減少,如果掛的往來,就入當期費用”老師我看不明白你說的這些是什么意思,我看得有點混亂

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齊紅老師 解答 2024-05-21 16:14

納稅調增,補繳企業所得稅,沖減未分配利潤,收到發票,你在進行納稅調減

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快賬用戶9714 追問 2024-05-21 16:47

是不是只需要調表,不需要調賬吧?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 16:47

是的,不需要調整2023的賬務

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相關問題討論
是的哦,填寫賬載金額,稅收金額填0,納稅進行調增
2024-05-21
您好,是的,我們已經入賬扣減了利潤,但匯繳前沒有取得發票就要納稅調增的,以后取得發票再更正回來
2024-05-11
你好;? 1. 之前沒有發; 你先調增處理 ;2. 之后發了 你在考慮調減處理的 ;? ?3. 一定要注意匯算之前是否發了沒有;才能去 判斷是否填寫調增或者調減的??
2023-05-12
你好可以的 可以這么做的
2022-06-10
你好,同學。 可以將預付款9萬元進行暫估,前提確保在匯算清繳前取得發票。要不然還得納稅調整。
2024-01-14
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