你好,匯算清繳的時候按照正確的填寫就可以。
老師,就是在做企業所得稅匯算清繳的時候,風險提示資產總額和季度預繳的資產總額不一致,核對報表后發現是填季度預繳時資產信息填錯了,而現在季度報表又改不了,那該怎么處理呢?是否按照報表如實填,還是要按風險提示改動?
老師,就是在做企業所得稅匯算清繳的時候,風險提示資產總額和季度預繳的資產總額不一致,核對報表后發現是填季度預繳時資產信息填錯了,而現在季度報表又改不了,那該怎么處理呢?是否按照報表如實填,還是要按風險提示改動?
老師,就是在做企業所得稅匯算清繳的時候,風險提示資產總額和季度預繳的資產總額不一致,核對報表后發現是填季度預繳時資產信息填錯了,而現在季度報表又改不了,那該怎么處理呢?是否按照報表如實填,還是要按風險提示改動?
如果匯算清繳的年度納稅申報表的利潤總額跟預繳的企業所得稅報表的利潤總額不一樣,需要更正第四季度的預繳的企業所得稅報表嗎?還是直接報就可以了?
22年第四季度企業所得銳申報表填錯了。現在過了匯算清繳時間了。還用作廢匯算清繳報表嗎?直接去稅務局改第四季度的報表嗎
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
這個改的和原來預繳的不一樣會引起稅務局查賬么
這個不會的,這是一個提示,不會查賬。
好的謝謝老師
沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝