您好,這個是開票的金額的
老師您好,申報購銷合同的印花稅,是按照當月開出的銷售金額申報?還是按照合同上的金額申報?合同金額和開票金額不符,因分期開票。
請問印花稅申報是按開票金額申報還是按合同金額申報呀?
老師,這個工程合同印花稅,是按照開票金額申報!還是按照合同金額申報???
老師好!印花稅,銷售銷項的及采購進項的是按合同金額、還是發(fā)票金額申報印花稅呀?
老師你好,印花稅,印花稅按次申報是看進項合同總金額,還是看銷項合同總金額?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
老師,印花稅購進環(huán)節(jié)交印花稅是從2022年7月1日開始的嗎
嗯對是這個意思的
老師你好,現(xiàn)在補交2022年的印花稅時更改2022年的印花稅申報表嗎?還是怎么辦啊
對,這個是需要更改2023年的申報表才可以的
老師,2022年 2023年購進的材料,發(fā)票也在2022 2023年收到的,在2024年申報印花稅可以嗎
對的,這個申報的話可以補
2022年 2023年購進的在2024年申報可以嗎?老師,有風險嗎
對的,這個是當時忘記了吧
嗯嗯,24年申報22 23年的可以嗎?老師
可以,這個是不影響的哈
好的,謝謝
不客氣的,祝您開心