同學(xué)您好!這個是正常的,因為您沖收入的時候需要同時沖成本費用
老師,我有一個12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因為年底了,我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因為我沖的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
在1月份時候,由于成本票沒有進來,就暫估購進,后結(jié)轉(zhuǎn)成本了。在2月的時候,這個成本票回來,暫估的數(shù)量金額與成本票上一致,那需要沖紅暫估購進嗎?需要沖成本嗎?
老師您好,請問2020年12月份開的一張普通發(fā)票在2021年1月做了筆和那張發(fā)票一樣金額的紅字沖銷,那12月份開的那張發(fā)票還能作廢嗎?
老師,11月份我們開了一張電子專票,已經(jīng)申報收入了,現(xiàn)在12月份,客戶說要把這張票沖紅,1月份再重新按另一個公司名稱來開,那我們能1月份再沖紅,然后1月份再開正確的發(fā)票嗎?這樣一正一負(fù)不用做賬務(wù)調(diào)整了?這樣可以嗎?
老師您好,我們在12月開了一張票當(dāng)月忘記作廢了,到一月份才沖紅,那12月做賬時,我能不能把這張票直接暫估一個成本跟開票金額一樣的成本,到了一月我沖紅然后再沖成本??刹豢梢赃@么做。
老師好!請問給醫(yī)院開具骨科耗材的發(fā)票,其中一個不是集采目錄的,只能贈送,請問這個贈送的是否需要開具發(fā)票給醫(yī)院呢?如何開具呢?謝謝老師!
比如虧損12萬,需要合伙人承擔(dān)平分,記賬憑證應(yīng)該怎么記
請問公司社保費需要計提嗎?去年12月份社保費和公積金可以以直接管理費用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設(shè)費計算依據(jù)的文件是哪個
老師財務(wù)報表更正申報怎樣操作啊
法人個人把錢給員工60000,員工轉(zhuǎn)到40000轉(zhuǎn)到公司賬號,2萬支付工作需要業(yè)務(wù)費,這樣分錄怎么寫
請問:資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)不可以嗎?
老師 一個剛來的會計 讓她付款 她說快下班了 今天還得轉(zhuǎn) 后面看到工作量又說 這么多 體現(xiàn)這個會計如何
法人和執(zhí)行董事不在本單位繳納社保和簽訂勞動合同是否可以,就職于其他單位是否可以
如果用中天易單證備案后,電子稅務(wù)局還要操作,備案完成嗎?還是自動顯示備案完成
那我如果報利潤表也是這樣一直按這個負(fù)數(shù)報嗎
同學(xué)您好!您利潤表不會一直是負(fù)數(shù),后面您企業(yè)沒有銷售了嗎?
后面有銷售就會增加成本
如果一直都沒有工程了呢,那我今年就這樣一直報負(fù)數(shù)了。
同學(xué)您好!這個負(fù)數(shù)是正常的,因為您的收入也是負(fù)數(shù)。這個是個正常的情況。
好的,謝謝老師
不用客氣的哈!能夠幫助您我感到非常高興