你好,企業所得稅預繳申報表。
現在不是申報第四季度的所得稅和財務報表?如果匯算清繳時企業所得稅年報、財務報表年報數據不一致,會被通知修改報表?
第四季度財務報表和企業所得報表的數據和年度財務報表、企業所得稅報表的數據是不是一樣的?
你好老師,我修改第四季財務報表以及增值稅報表,我申報第四季度預繳企業所得稅申報表,讓我修改年度企業所得稅報表,然后說我的年度報表利潤不對。我已經修改過財報了,但是年報的利潤還是提醒修改之前的。這是什么原因,系統的問題嗎?
老師,我四季度的財務報表有個數據填錯了,我現在更正了財務報表,但是企業所得稅里面的數據也跟著發生改變了,但是去打印報表那個界面,企業所得稅報表還是之前錯誤的數據,沒有更正過來,企業所得稅報表可以更正嗎?
#提問#您所填報的“財務報表數據項”與“企業所得稅報表”不符,請返回修改“財務報表數據項”或及時前往“企業所得稅報表”進行修改。,更正第四季度財務報表,這個企業所得稅報表是啥
工會支出,會員產生一些文體活動活動,有的不做文體支出,直接做會員活動支出可不可以
2021年總公司代收開戶費后,總公司給客戶開票,2021年轉給子公司,互相掛賬內部往來,子公司匯算清繳時再給總公司開具發票,并繳納增值稅,子公司這樣處理可以嗎 稅務客服說有延遲納稅,按萬分之五交罰金,對嗎
老師好,工商年報中社保繳費基數是只填寫單位繳納部分還是包含個人繳納部分?
老師您好,我單位是小規模納稅人,銷售醫療器械的公司,才成立還未開業,單位需要進銷存系統嗎,我一點醫療器械行業經驗都沒有,需要指點和籌劃下
老師,差旅費包含出差吃飯的餐飲費嗎?
老師,請問,進項發票沒有回來,銷項已開,怎么做賬呢?
這個填的對嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
公司需要實繳,需要看額度,從哪里看
老師,新公司稅務登記完成,怎么沒有開票業務,這個如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財務制度,包括費用報銷制度,業務招待費制度,預付款制度,采購制度,還有什么制度嗎
1.您單位申報的A107012《研發費用加計扣除優惠明細表》第45行“允許扣除的研發費用合計”金額為:【292423.16】元; 2.您單位申報的《利潤表》第17行“研究費用_本年累計金額為:【0】元; 3.您單位申報享受研發加計扣除政策的研發費用大于財務報表的研發費用,存在超額享受研發費用加計扣除政策風險,請核實。
利潤表的17行在哪,我改了利潤表的研發費用,還是提示這個
好,你這個研發加計扣除,你賬上做的全部都允許抵扣嗎?
委托研發的80%抵扣
你好,那你填寫到委外加工里面就可以
委外加工這個我沒懂
你好截圖107012這個表格的。
這個表數據
好的,還有一張
你好36行,這里面填寫。
36行我填過了,我是按研發人員工資、其他費用、折舊、委托研發填的
不可以的,你自己研發的才填寫上面的人工費材料費呀。
.您單位申報的A107012《研發費用加計扣除優惠明細表》第45行“允許扣除的研發費用合計”金額為:【292423.16】元; 2.您單位申報的《利潤表》第17行“研究費用_本年累計金額為:【0】元; 3.您單位申報享受研發加計扣除政策的研發費用大于財務報表的研發費用,存在超額享受研發費用加計扣除政策風險,請核實。 老師我要解決的是這個問題,想的是利潤表哪里沒填
利潤表里面管理費用下面有一個研究費用。
主要是我填了,也更正了,不知道為啥還提這個
哦,很有可能系統沒有反應過來。
看一下能忽略這個提示嗎?能忽略的話可以忽略。
好的 ,謝謝
不用客氣,工作愉快。