您好 請問單位用什么會計準則?
老師們,我在一家公司快2個月了,3個月實習期,我查看賬務處理,公司的固定資產這塊并沒有充分利用金蝶云專業軟件固定資產模塊來入賬,前期會計都是自制表格計提折舊,但是入財務軟件并沒有分明細,是一整疙瘩,經了解到相關部門列的一個固定資產臺賬共有600多臺機器設備,但前期會計只入賬了170多臺,現在我想計劃先實際盤點一下這些機器設備,公司是做工程技術檢測服務行業的,這些機器設備部分在倉庫,部分在不同項目來回使用,還有部分閑置(其實已經退化跟不上新的技術服務了,但說是為了代表公司有實力也沒有處理,因為有相關部門會來定期檢查),難度就是數量多,前期沒有一個完善的管理體系來管理這部分資產,我也沒有盤點過這么多的機器設備,請教老師們給我一個具體詳細點的盤點計劃步驟?
老師您好!我公司去年五月份購進小轎車一臺,百分之十三的進項稅已經全額抵扣了,并且按照稅法有一條說企業購進五百萬元以下的機器設備還有運輸工具可以一次性進成本費用,所以我們一次性提足了折舊,現在公司想變買賣這臺車我想問增值稅怎么交?買的車錢怎么入賬呢?走固定資產清理?還是進營業外收入呢?請老師指教!
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術行業的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業也不負責任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經大學的本科學歷,所以這家家族企業的財務總監比較更信任他一點,讓他主要外出辦結算,協助總監核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發票也不仔細,員工報銷的發票有許多張,有一張是沒有發票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據的發票員工說絕對要不來沒有發票,前天我們公司統一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發現了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務師做指導,我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務師和會計學堂,請問老師我以后怎么待他?
老師,剛入職一家建筑公司,主要業務是自己的資質讓別人掛靠,之前的財務做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產,而且固定資產也可以一次性計入費用,入固定資產還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務我看進項票直接就計入到主營業務成本了,不管是材料還是勞務公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業務成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業務這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師我想問一下資產負債表上應交稅費和稅務局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數額不對。9月份應交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發票算多少銷項,抵扣多少進項就算多少進項,并且進項票也是跟著成本走的,勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調整,然后多記一個應收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應收賬款的話,如果他比我們公司真正的應收多的話,我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調整當月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
中國電信當月付款次月開票怎么做賬
不含稅買進,成本100,含稅13%賣出150,請問如何做賬并計算利潤?
連續12個月累計開票沒有超過500萬,然后就是又重新開始計算累計是吧
小規模納稅人專票也是開1個點最多開3個點是吧
連續累計12個月,比如2月注冊的公司,3月開票300萬,4月開票250萬.從5月就要升級為一般納稅人
季度開票普票不超30萬免稅,對于開票金額比較大的個體,是不是開普票和開專票,沒啥區別,交的稅一樣,所以我們可以要求他開專票,他是小規模一直開專票有影響嗎?會不會因為開專票強制升一般納稅人
那包工頭注冊個體開票,交經營所得是不是比自己去代開發票交個稅劃算
老師那承包方員工工資可以不分攤直接差額到其中一個項目中嗎,如果這樣會不會出現銷項負數,這樣可以嗎
老師那承包方員工工資可以不分攤直接差額到其中一個項目中嗎,如果這樣會不會出現銷項負數,這樣可以嗎
老師包工頭一般是不是要注冊個體戶再開發票,如果自己去稅務代開是幾個點,是不是增值稅和個稅都要交
小企業會計準則
借:利潤分配-未分配利潤 借方負數 借:固定資產 借方正數 補計提折舊 借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊
老師,這樣處理我可以做到5月份的賬里吧 計提折舊的數據是去年應該提的折舊之和嗎? 我們去年利潤分配-未分配利潤的數就是負數,在借方的利潤分配-未分配利潤還是填寫負數嗎?
這樣處理可以做到5月份的賬里 計提折舊的數據是去年應該提的折舊之和 去年利潤分配-未分配利潤的數就是負數,在借方的利潤分配-未分配利潤還是填寫負數? 借方負數是貸方增加哈
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問