您好同學,這個是指的增值稅
老師小規模季報 一個季度不超過30萬免增值稅,如果一個季度開出發票20萬,怎么做分錄。免得3%增值稅,企業所得稅是不是不免呀
小規模是季度不超過30萬,月度不超過10萬的免稅 這個是增值稅還是?
老師,個人獨資種養殖企業,養雞養牛免增值稅嗎?還是說跟小規模納稅人一樣月不超過10萬,季度不超過30萬?
小規模納稅人季度銷售額超過30萬,那是全額減按1%征收增值稅,還是說30萬免稅,超過部分按1%征收?上海的
小規模納稅人有個季度開票收入是30萬,其他季度都超超過30萬,那是不是就是那30萬的一個季度是免增值稅還是全不免增值稅
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
那像這種情況,企業所的稅怎么交的
您好同學,這個是增值稅的優惠,企業所得稅還是一樣按收入減成本費用、稅金有利潤就需要繳納企業所得稅
企業所得稅沒有優惠對嗎
您好同學,這個季不超三十萬和企業所得稅沒有相關
就是只說的是增值稅優惠的對嗎
您好同學,是的,這個是針對增值稅的優惠