你好,需要看下是漏確認(rèn)了收入成本, 還是公司多確認(rèn)的庫存和應(yīng)付,要對應(yīng)調(diào)整
甲工業(yè)企業(yè)期末“原材料”科目余額為100萬元,“生產(chǎn)成本”科目余額為5萬元,“庫存商品”科目余額為150萬元,“工程物資”科目余額為200萬元。則甲工業(yè)企業(yè)期末資產(chǎn)負(fù)債表中“存貨”項(xiàng)目的金額為(
上年末資產(chǎn)余額為0,申報今年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表時,年初和期末余額都為0,但是系統(tǒng)提示資產(chǎn)合計期末和年初數(shù)都不能為0,請問老師怎么操作呀?
老師,請問,原材料余額72萬,庫存商品171萬,為什么資產(chǎn)負(fù)債表存貨1070萬
老師您好。庫存產(chǎn)品和原材料期末余額是平的,可是為什么資產(chǎn)負(fù)債表里面的存貨卻是有余額呢?
實(shí)際的存貨,跟資產(chǎn)負(fù)債表上存貨不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表上的原材料+庫存商品這兩個科目加起來的金額就和實(shí)際的庫存一樣,但是把在產(chǎn)品算上去就不一樣了,這是為什么呢?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問下超過三個月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了
漏確認(rèn)了成本,會計分錄怎么做呢
少確認(rèn)成本,就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
庫存商品余額為零呀,如果這樣操作,那庫存商品就成負(fù)數(shù)了呀
那就不是漏確認(rèn)了成本,只是單純報表的錯誤吧,根據(jù)科目余額表重新出具財務(wù)報表,然后把之前錯誤的更正申報