您好,您的表行數(shù)跟我們不一樣,我們是10行 第一年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫: 帳載金額:就是按照會計的核算來填寫,原值、本年折舊、累計折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)定來填寫,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ),折舊,和累計折舊 (第4 5 8列都是原值) 同時第10欄500萬以下設(shè)備器具一次性扣除 一樣填寫
老師,我在填企業(yè)匯算清繳的A105080表格,第11行500萬以下設(shè)備器具一次性扣除,第6列(享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計算的折舊,攤銷額),我填了這一年的累計折舊額怎么不對,資產(chǎn)都是2021年開始折舊的
老師,請問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,資產(chǎn)折舊,攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表里面,賬載金額資產(chǎn)原值,本年折舊是填寫本年固定資產(chǎn)與累計折舊的期末值是嗎,累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎,那稅收金額下的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢?
老師,請問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,資產(chǎn)折舊,攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表里面,賬載金額資產(chǎn)原值,本年折舊是填寫本年固定資產(chǎn)與累計折舊的期末值是嗎,累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎,那稅收金額下的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢?
老師你好,固定資產(chǎn)原值360萬,每年折舊是60萬,第一年享受了全年一次性扣除,第二年報的時候,填稅收金額中享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計算的折舊、攤銷額寫多少了,稅收金額中累計折舊攤銷額寫多少了
正常按年限折舊的話比如原值10500元,預(yù)計殘值500元,2020到2022年共累計折舊6000元,2023年全年發(fā)生折舊額2000元,那么2023年所得稅匯算表中A105080表1.資產(chǎn)原值填多少?2.本年折舊攤銷額填多少?3.累計折舊攤銷額填多少?4.資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填多少?5稅收折舊攤銷額填多少
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
您好,4和10行都要填寫,請看下圖
我公司2023年少交了3500元的城鎮(zhèn)土地使用稅,在2024年4月進(jìn)行了補(bǔ)繳。 問:2023年所得稅匯算時補(bǔ)繳的3500元應(yīng)填在哪個表里?
您好,這是稅金及附加,在A100000表里的第3行
補(bǔ)交的填到這里不是跟報表書不一致了嗎?
您好,我們分錄在24年賬款里, 借:未分配利潤? (代替?稅金及附加)的,不影響 24年利潤表哦