你好!這個累計折舊不需要結轉。 你的工程施工,如果結轉到成本,就正常結轉就行
請問用于工程項目的固定資產 ,借工程施工—折舊費 貸累計折舊,結轉的時候怎么寫分錄呢
老師,購固定資產,當月做,借,固定資產,貸銀行存款,次月做折舊,借工程施工~折舊費,貸累計折舊,工程施工~折舊費什么時候結轉工程結算成本
現在沒工程做,以前工程做結束了,那這工程用固定資產折舊可以放管理費用—折舊費嗎
老師你好,廠房完工啦,做賬做到在建工程,在建工程轉入到固定資產里面,請問老師轉入到固定資產里面怎么折舊呀?還有轉入到固定資產就立馬折舊么?急急
固定資產折舊,做到工程施工_折舊費里了。月末要做結轉嗎?怎么做的分錄
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
分錄是怎么做
您好!你可以簡單點,借主營業務成本 貸工程施工-合同成本-X項目
老師,我還是不太明白,我當初做固定資產折舊的時候,分錄做的是:借工程施工_折舊費,貸:累計折舊,現在我要怎么調整過來
你好!你要調到哪兒去呢
不想把這筆金額在資產負債表的存貨上體現,想從存貨弄到成本里
你好!你除非是結轉到成本去