您好,這個就是咱的收入,不確認收入稅務(wù)局可處罰的,比如賣10,我們按10確認收入,聯(lián)營方開9的發(fā)票給我們作為成本,我們增值稅也是只交1,所得稅也是按1計算的
我們老板他兒子,10月份工資現(xiàn)在要沖掉,不在賬上體現(xiàn)了。既然他的工資都不在賬上體現(xiàn)了,那10月份他有一張車票也不能入費用的吧,然后他的進項稅我上個月也抵扣稅額了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我們10月份。因為有硬件收入和軟件收入,又把這個10.98做公共進項稅分攤了,然后比如說軟件的部分用了抵扣了5塊錢,已經(jīng)減了稅款了,因為我們軟件部分還涉及超過3%稅負的部分,即征即退,我要再去更正申報10月份的報表,那也太麻煩了,所以我11月份賬上,能不能進項稅額轉(zhuǎn)出呢?還是就不管了呢?
我們老板他兒子,10月份工資現(xiàn)在要沖掉,不在賬上體現(xiàn)了。既然他的工資都不在賬上體現(xiàn)了,那10月份他有一張車票也不能入費用的吧,然后他的進項稅我上個月也抵扣稅額了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我們10月份。因為有硬件收入和軟件收入,又把這個10.98做公共進項稅分攤了,然后比如說軟件的部分用了抵扣了5塊錢,已經(jīng)減了稅款了,因為我們軟件部分還涉及超過3%稅負的部分,即征即退,我要再去更正申報10月份的報表,那也太麻煩了,所以我11月份賬上,能不能進項稅額轉(zhuǎn)出呢?還是就不管了呢?
老師,我想問一個問題,我們是個體工商戶,然后現(xiàn)在我是做內(nèi)賬的,我們不涉及對外也不報稅,就是我們是批發(fā)的就是做這些凍品批發(fā)還有各種的凍品吃的,但是每天有這種情況,就是比如說這個客戶欠了13095,他付了13000,這個95算利潤,但是我的分錄怎么做?還有之前賣的貨比如說是1000塊錢,他今天退貨了,前臺的銷售人員,把今天收的現(xiàn)金退給他1000塊錢,貨也到了倉庫,那么我的分錄怎么做?就是這兩個情況
老師,我們是個體戶開超市的,然后我們跟一些公司或者個人聯(lián)營的那個會計分錄怎么做?就是我現(xiàn)在做4月份的賬呢?聯(lián)營業(yè)就是他們把他們的貨放我們超市,我們幫他們代賣,扣點,比如他們9我們1,老師能聽懂嗎?現(xiàn)在這個會計分錄我咋做呢?他們賣的貨也在我們的進銷存軟件里,然后我們還有自己的貨,就是合在一起賣,進銷存軟件又可以拉出來,這些聯(lián)營的4月份賣貨的收入?我現(xiàn)在確認收入,肯定不能把聯(lián)營的收入也算我們的把?現(xiàn)在咋處理呢?
老師,我們是個體戶開超市的,然后我們跟一些公司或者個人聯(lián)營的那個會計分錄怎么做?就是我現(xiàn)在做4月份的賬呢?聯(lián)營業(yè)就是他們把他們的貨放我們超市,我們幫他們代賣,扣點,比如他們9我們1,老師能聽懂嗎?現(xiàn)在這個會計分錄我咋做呢?他們賣的貨也在我們的進銷存軟件里,然后我們還有自己的貨,就是合在一起賣,進銷存軟件又可以拉出來,這些聯(lián)營的4月份賣貨的收入?我現(xiàn)在確認收入,肯定不能把聯(lián)營的收入也算我們的把?現(xiàn)在咋處理呢?
我建筑總包單位 對于員工和農(nóng)民工的工資 個稅怎么算
老師,債權(quán)債務(wù)明細包括哪些科目?
老師我們出口貨物去年12月發(fā)貨今年4月才收到貨款,我4月開發(fā)票日期是不是只有選4月了,然后4月確認收入
所得稅匯算清繳研發(fā)費用優(yōu)惠表中48行怎么算
托育機構(gòu)買菜時只有買菜清單沒有,下個月付款時才能取得發(fā)票。當月賬務(wù)處理借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款并以買菜清單作為附件。下個月付款時借應(yīng)付賬款貸銀行并以發(fā)票作為附件入賬,這樣處理,對嗎?
產(chǎn)品出貨裝卸費用放在什么科目
老師我們進口一批貨應(yīng)交稅費是入進項稅額還是待抵扣進項稅
老師,出納給個資金流水賬要我把費用,利潤分開做 是什么意思
我公司財務(wù)費用-84.32萬元,預(yù)算數(shù)-20萬元,完成度是多少?
老師,電子發(fā)票對方發(fā)票開錯了,但是我方已抵扣了,這筆我這需要做什么處理
我們不涉及稅的,也不確認我們的收入。財務(wù)經(jīng)理說的
我們是個體工商戶沒有涉及稅的問題
我剛問了,財務(wù)經(jīng)理說的確認收入,就是聯(lián)營的也確認我們的收入嗎?財務(wù)經(jīng)理說的他們給我們開發(fā)票,那我現(xiàn)在怎么做賬
就是這三個就是我們的聯(lián)營的,我怎么做賬呢?
您好,那您聽財務(wù)經(jīng)理的,下面就是我們只確認手續(xù)費收入 受托方的賬務(wù)處理 在收到商品時: 借:受托代銷商品10000 貸:受托代銷商品款10000 對外銷售代銷商品時: 借:銀行存款11300 貸:受托代銷商品10000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1300 收到委托方開具的增值稅專用發(fā)票時: 借:受托代銷商品款10000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)1300 貸:應(yīng)付賬款11300 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收代銷手續(xù)費收入時: 借:應(yīng)付賬款530 貸:其他業(yè)務(wù)收入500 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)30 結(jié)算剩余款項時: 借:應(yīng)付賬款10770(11300—530) 貸:銀行存款10770
我現(xiàn)在做4月份的賬,之前的都是財務(wù)經(jīng)理做的?我現(xiàn)在不會做,咋做?看不懂
您好,那您得看他的賬來做,這是我的理解寫的分錄,
我看不懂他的賬,截圖給你看
您好,好的,您截圖一下哈
聯(lián)營商 是開的 進貨發(fā)票 還是服務(wù)發(fā)票
我剛問了 是開的商品的發(fā)票 不是服務(wù)費的 發(fā)票 現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呢
您好,那就是我最初的那個想法了,他們開的是9還是10呢,我們是給9
開的 9還是10呢 說的啥意思
沒有聽懂 老師 您用 大白話 說吧
您好,好的,您說我們1聯(lián)營9,賣給顧客是10,聯(lián)營是開9的發(fā)票來吧 我們按9入庫存商品結(jié)轉(zhuǎn) 成本,按10確認收入
那怎么做呢我還是沒有聽懂
您好,借:庫存商品? ?9? 貸:應(yīng)付賬款? 9 借:銀行? ?10? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? 10 借:主營業(yè)務(wù)成本? 9? ? 貸:庫存商品? 9 上面的分錄我沒寫增值稅,不知道我們是一般人還是小規(guī)模
我們是個體戶沒有稅
我看這樣說的意思有點兒是就是單獨做聯(lián)營的收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)聯(lián)營的成本,是不是這個意思
您好,單獨做聯(lián)營的收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)聯(lián)營的成本,是這個意思
他這個單獨做聯(lián)營的收入他這個成本去哪里找
您好,單獨做聯(lián)營的收入,收入是一個二級科目,這些商品我們也用一個聯(lián)營的二級科目, 現(xiàn)在是不是這樣設(shè)置科目的呢
二級科目啥意思?這是她給我畫的圖,你能看懂嗎
您好,這是草稿,沒有當場聽他說看他畫,這個看不明白的