只更正錯(cuò)的那個(gè)科目就行。
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤(pán)會(huì)計(jì)。由于上個(gè)月我交接的那個(gè)人做賬小數(shù)點(diǎn)寫(xiě)錯(cuò),導(dǎo)致制造費(fèi)用多計(jì)提了585000,管理費(fèi)用多計(jì)提313826.31,銷售費(fèi)用少計(jì)提1173.69,原材料少計(jì)提69019.69。我本月記賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4879745-利潤(rùn)160000-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-銷售費(fèi)用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品3379295,上月結(jié)余庫(kù)存商品711920.57。 所以,如果我借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)(313826.31-1173.69) /貸 庫(kù)存商品 負(fù)(313826.31-1173.69) , 那我本月庫(kù)存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負(fù)值。我們公司沒(méi)有產(chǎn)成品單價(jià),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是根據(jù):營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用,倒擠出來(lái)的。所以我想主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費(fèi)用銷售費(fèi)用上個(gè)月的差額,這個(gè)月是不是應(yīng)該沖銷這個(gè)數(shù)值?但是這樣沖庫(kù)存商品還是負(fù)的,請(qǐng)老師指教
您好,我的勞務(wù)分包中有扣管理費(fèi)和稅費(fèi),就是本來(lái) 應(yīng)付100萬(wàn)元施工費(fèi),扣除了10萬(wàn)管理費(fèi),扣除了2萬(wàn)稅費(fèi),實(shí)際只支付了88萬(wàn),我的分錄是這樣的,因?yàn)閷?duì)方未開(kāi)票,我先沖我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn) 貸:其它應(yīng)付款 100萬(wàn),實(shí)際付款時(shí),我是借:其它應(yīng)付款100萬(wàn) 銷售費(fèi)用 -工程結(jié)算稅費(fèi) - 2 銷售費(fèi)用 -工程結(jié)算稅費(fèi) - 2銷售費(fèi)用 -工程結(jié)算管理費(fèi) -10 貸:銀行存款88萬(wàn),我想把勞務(wù)分包的扣除管理費(fèi)和稅費(fèi)分開(kāi),我就設(shè)置了銷售費(fèi)用-工程結(jié)算管理費(fèi)/稅費(fèi),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)好亂,像這種有什么好的辦法嗎?能在其它應(yīng)付中體現(xiàn)扣了多少稅費(fèi)和管理費(fèi),謝謝
老師,小規(guī)模納稅人既銷售貨物,又有服務(wù),服務(wù)主要就是人工吧,那在錄計(jì)提工資的憑證時(shí),我是把工資記到管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢,要怎么分
請(qǐng)問(wèn)在2021年地租的做的廠房沒(méi)證的那時(shí)入賬是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用做的分錄: 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用350000 貸:原材料等 350000 每月攤銷時(shí)做的分錄: 借:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1980 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1980 在年末廠房建違建拆除做的分錄: 借:營(yíng)業(yè)外支出 330000 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 33000 已在2022年4月已做企業(yè)所得稅年度,現(xiàn)在說(shuō)不能入長(zhǎng)攤要改固定資產(chǎn)(年度已更正為非流動(dòng)資產(chǎn)損失),就沒(méi)有改賬,請(qǐng)問(wèn)已跨年現(xiàn)在要把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)再固定資產(chǎn)清理過(guò)渡到營(yíng)業(yè)外支出,怎樣更正上面的分錄?
信和達(dá)公司2021年12月末,財(cái)務(wù)主管檢查明細(xì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)如下問(wèn)題,請(qǐng)根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容,會(huì)計(jì)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。1.12月25日,財(cái)務(wù)主管發(fā)現(xiàn)行政部購(gòu)買(mǎi)打印紙,原始發(fā)票顯示2510元,記賬憑證記錄如下:借:銷售費(fèi)用-辦公費(fèi)2150貸:銀行存款2150在銷售費(fèi)用-辦公費(fèi)、銀行存款明細(xì)賬上均登記成2150元,請(qǐng)問(wèn):(1)該記賬憑證是否有錯(cuò),如有錯(cuò),請(qǐng)采用什么方法進(jìn)行更正。(2)編制正確的會(huì)計(jì)分錄。
老師,招標(biāo)項(xiàng)目200多萬(wàn)。三個(gè)公司資格審查都過(guò)了,技術(shù)規(guī)格響應(yīng)這里帶井號(hào)的為規(guī)格響應(yīng),帶井號(hào)的有30多項(xiàng),有一家公司只響應(yīng)了5項(xiàng),這種情況屬于什么情形?
老師好!請(qǐng)問(wèn)我要求采購(gòu)能開(kāi)發(fā)票盡量開(kāi)發(fā)票,還是允許500元以下的零星支出按收據(jù)入賬呢?謝謝老師!
匯算清繳填了符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益免征企業(yè)所得稅這張表后,還需要填A(yù)105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎 這張表稅收金額和賬載金額是一樣的。
我是個(gè)招聘中介公司,現(xiàn)在要付返點(diǎn)費(fèi)用給企業(yè),是開(kāi)招聘費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師這個(gè)題的答案理解是,1.72/(1+19%)+2.5/(1+19%)2+27/(1+19)2是把第一年股利折現(xiàn)?第二年的股利折現(xiàn)那么27為什么還除以(1+19)2不是出售了嗎
老師,個(gè)人在稅務(wù)系統(tǒng)代開(kāi)五金商品,個(gè)人所得稅享受減半的政策嗎
老師,我們是工程公司,3月注冊(cè)時(shí)是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了500萬(wàn)1%普票,4月提升為一般納稅人,開(kāi)9%的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)增值稅的稅負(fù)率需要考慮這個(gè)500萬(wàn)么?
專項(xiàng)用途財(cái)政性質(zhì)資金納稅調(diào)整明細(xì)表,是有營(yíng)業(yè)外收入和其他收益就要填這個(gè)表嗎
老師 你好 我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我們單位最近對(duì)接過(guò)來(lái)一個(gè)當(dāng)?shù)芈糜螀f(xié)會(huì)的公司 那這個(gè)怎么做賬呢 需要做賬報(bào)稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳中工資那個(gè)表,填應(yīng)發(fā)工資數(shù)還是實(shí)發(fā)工資數(shù)
更正憑證:借財(cái)務(wù)費(fèi)用 -5000 貸應(yīng)付職工薪酬-5000 借銷售費(fèi)用 5000 貸 應(yīng)付職工薪酬 5000 這樣錄分配更正,對(duì)嗎?
借財(cái)務(wù)費(fèi)用 -5000? ?借銷售費(fèi)用 5000?