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老師,你好! 請教一下,一個樣品從國外寄過來,然后我們把相關的關稅和進口增值稅都付給進出口公司的,進出口公司給我們兩張稅單,然后這個樣品呢展會用完用還給客戶了(國內的),這兩張稅單怎么入賬,謝謝

2024-05-16 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-16 15:40

當您支付關稅和進口增值稅給進出口公司時,您應該根據稅單上的金額進行會計分錄。具體地,您可以將這兩筆費用分別計入“應交稅金”科目下的“應交進口關稅”和“應交進口增值稅”子科目。同時,將支付的金額記入“銀行存款”或“應付賬款”科目(具體取決于您支付的方式) 關于樣品的處理。由于您在展會結束后將樣品歸還給了客戶,這意味著您并沒有真正擁有這些樣品的所有權,因此您不需要將樣品的成本或價值計入您的資產負債表。但是,您可能需要考慮與樣品相關的其他費用,如運輸費、保險費等,這些費用應該根據實際情況計入相應的費用科目。 在您的情況下,由于您已經支付了關稅和進口增值稅,并且這些稅費是與樣品直接相關的,因此您可能需要在會計記錄中反映這些稅費的支付和歸還情況。具體地,您可以在“其他應付款”或“其他應收款”科目下設置一個子科目來跟蹤這些稅費的變動情況。 當您將樣品歸還給客戶時,您可以認為您已經完成了對這些稅費的支付義務,因此可以將相應的稅費金額從“其他應付款”或“其他應收款”科目中轉出。同時,由于您并沒有實際擁有樣品的所有權,因此不需要進行任何與樣品價值相關的會計處理。

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快賬用戶9080 追問 2024-05-16 16:07

老師你好!這個因為是會展中用到的,其實就是日本部寄到國內(他們是同一家公司),我們只是代辦了下關稅和進出口增值稅(通過進出口公司辦理的),這兩筆費用到時候我們報價的時候實報(但開票我們會打包一個會展會務)所以這個分錄應該怎么做) 圖1 進口增值稅 圖2 是關稅

老師你好!這個因為是會展中用到的,其實就是日本部寄到國內(他們是同一家公司),我們只是代辦了下關稅和進出口增值稅(通過進出口公司辦理的),這兩筆費用到時候我們報價的時候實報(但開票我們會打包一個會展會務)所以這個分錄應該怎么做) 圖1 進口增值稅 圖2 是關稅
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快賬用戶9080 追問 2024-05-16 16:08

圖2 是關稅 老師幫忙看下這種怎么做分錄

圖2 是關稅 老師幫忙看下這種怎么做分錄
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齊紅老師 解答 2024-05-16 16:13

你們進口的這個樣品?

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快賬用戶9080 追問 2024-05-16 16:24

這個樣品是展會用到的,客戶有國際部和國內部,然后國際部直接寄到我們這里,實際是國內部客戶用,我們代辦了一下,因為客戶覺得比較麻煩,實際我們就是拿到了轉交給國內客戶

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快賬用戶9080 追問 2024-05-16 16:26

所以到時候這個費用也含在我們給客戶開會展會務費的

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齊紅老師 解答 2024-05-16 16:31

這個直接計入費用科目

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快賬用戶9080 追問 2024-05-16 16:33

那增值稅不用抵扣了? 這兩張怎么做會計分錄,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-16 16:34

同學你好 進口報關單上進口報關方是你們嗎

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快賬用戶9080 追問 2024-05-16 16:40

有兩家公司,一家是進出口 一家是我們

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齊紅老師 解答 2024-05-16 16:43

進口方是你們你們就可以抵扣的

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快賬用戶9080 追問 2024-05-16 16:44

那麻煩老師這幾張會計分錄幫忙看看怎么做,謝謝

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快賬用戶9080 追問 2024-05-16 16:46

那麻煩老師這兩張單子分錄幫忙看下怎么做,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-16 16:49

同學你好 單子在哪里沒看到 我這邊系統太卡了

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快賬用戶9080 追問 2024-05-16 16:56

以下兩張圖片 ,謝謝

以下兩張圖片 ,謝謝
以下兩張圖片 ,謝謝
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齊紅老師 解答 2024-05-16 16:59

借庫存商品(商品加上關稅,關稅要計入產品成本哦) 借進項 貸銀行存款

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快賬用戶9080 追問 2024-05-16 17:16

這個樣品我們沒有付錢,只是代收代轉交一下,這個計入成本的話 貸銀行存款就不平了,我們只代付了關稅和進口增值稅,這個到時候我們從展會費用中一起開出去,會展會務

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齊紅老師 解答 2024-05-16 17:20

那你付的關稅就是樣品的成本

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當您支付關稅和進口增值稅給進出口公司時,您應該根據稅單上的金額進行會計分錄。具體地,您可以將這兩筆費用分別計入“應交稅金”科目下的“應交進口關稅”和“應交進口增值稅”子科目。同時,將支付的金額記入“銀行存款”或“應付賬款”科目(具體取決于您支付的方式) 關于樣品的處理。由于您在展會結束后將樣品歸還給了客戶,這意味著您并沒有真正擁有這些樣品的所有權,因此您不需要將樣品的成本或價值計入您的資產負債表。但是,您可能需要考慮與樣品相關的其他費用,如運輸費、保險費等,這些費用應該根據實際情況計入相應的費用科目。 在您的情況下,由于您已經支付了關稅和進口增值稅,并且這些稅費是與樣品直接相關的,因此您可能需要在會計記錄中反映這些稅費的支付和歸還情況。具體地,您可以在“其他應付款”或“其他應收款”科目下設置一個子科目來跟蹤這些稅費的變動情況。 當您將樣品歸還給客戶時,您可以認為您已經完成了對這些稅費的支付義務,因此可以將相應的稅費金額從“其他應付款”或“其他應收款”科目中轉出。同時,由于您并沒有實際擁有樣品的所有權,因此不需要進行任何與樣品價值相關的會計處理。
2024-05-16
第一個,你做不了免稅的。你雖然是有出口報關單,但是你這個收不了錢,沒法收匯 第二個可以的。
2024-07-19
你的意思首先你是進口,然后再出口是嗎?那么這種可以辦理的。
2022-04-12
借:銷售費用-樣品   貸:庫存商品   貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2023-05-18
同學你好 這個就可以的哦,要開專票的
2020-12-14
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