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老師,您好!想請教一個問題,我司倉庫庫存“塑膠管”381個暫借給客戶使用(客戶為國外客戶,出口時 是客戶自己用他們賬戶出口,不清楚有沒有走報關程序);2. 我司沒有做相應的出庫記錄。 3. 現在客戶返還我們的“塑膠管”,但是進關時,海關覺得太重了,需要正式報關進口,需要教繳納增值稅和關稅。(此費用由公司的賬上已經直接扣費,我司屬于消費單位,買單進口形式)。這個客戶是大客戶,完全不會將我們進口時繳納的增值稅關稅補回給我們的。請問這個賬怎么做?謝謝!

2020-12-15 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-15 12:35

你好.這是你材料外借沒通過自己公司申報出去,又進口回來,進口報關回來你要做進口材料入賬.之前借走的當材料損失沖掉.

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快賬用戶8415 追問 2020-12-15 13:39

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你好.這是你材料外借沒通過自己公司申報出去,又進口回來,進口報關回來你要做進口材料入賬.之前借走的當材料損失沖掉.
2020-12-15
同學你好 1.這個是你們出口的吧
2020-12-15
同學你好 B是外貿型的吧 這個可以出口退稅 B委托加工的也可以出口退稅的 你這個業務的話最好是別退稅 你又沒付款
2023-05-30
公司購買稅控設備,借管理費用,貸銀行存款或庫存現金,然后怎么做這個沖減增值稅,是借應交稅費減免稅款,貸管理費用,但是這筆分錄是不是需要再報稅期減免了這筆費用后再做這個分錄呢? 是的,您的理解是正確的。 假如小規模季度本身不超30萬不用交增值稅,那么這個稅控盤的費用就永遠都不能減免了嗎? 對,沒有就不能抵減了
2020-09-17
你好,你的理解是正確的,正常就是做這些
2021-12-10
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