您好,這個的話,是可以的,可以
老師,公司股東拿回張住宿專票,不是公司的費用,后期可以抵扣進項的,內賬,我沖減管理費用好還是做營業外收入好??
老師好!我們是旅行社,現在疫情期間享受免稅政策,之前收到的住宿類專票都不做抵扣,直接轉出的,這個月開了一張增值稅專票,是航空公司返利的發票,我做營業外收入嗎?,還有能用進項票抵扣嗎?稅局之前說最近免稅是不能用抵扣發票的,我這種情況能用來抵扣嗎?
老師好,公司一月份沒有收入,但是開回來幾張進項票,現在不要抵扣進項票等到有收入的時候再抵扣可以嗎?賬上也不要體現開回來的進項票可以嗎?
我公司收購了一個公司,收購的公司有債權債務,他出租的房租對方沒有回,現在我們公司訴訟對方,勝訴回來的錢。計入營業外收入嗎,還是主營業務收入用交稅嗎
老師好,我們公司是從小規模不小心變成了一般納稅人,平時銷項都是普票,基本沒有抵扣的,進項收專票好還是普票啊!公司有兩輛車是開的專票,平時充油費或者公司交房租都是收的專票,但是銷項都沒有拿專票進來也沒有意義啊!老板讓別人開專票,老師覺得呢
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
這個專票抵扣有時間上的要求嗎
這個的話,目前是沒有了這個的
我看我們可能將來很長時間也不會有營收
因為現在沒有業務,老板只是想先儲備上一些費用的專票
那不影響,正常抵扣這個
剛想起來,我這公司是小規模納稅人
小規模納稅人咋抵扣,,,
小規模納稅人收到專票,也是不能抵扣進項稅的,是吧
嗯對,是不可以的這個
取得的普票
像是住宿費
做到成本里面,可以少交企業所得稅,對嗎
嗯,那是不能抵扣的哈,您好