你好,如果是在變更之前開的,對方是可以抵扣的。
您好老師們,我想問下,我們這邊需要開專票但是對方公司名稱變更了稅號沒變,但是開票需要用原來沒變更之前的名稱開,打款用的是變更后的名稱打的款?這樣開具專票有啥影響能開具嗎?
您好,老師。我們公司現在小規模要變成一般納稅人。想請問下在此之前我開票出去的銷項對應的進項發票原來是只能收普票現在更改后是要收專票還是普票。比如說今天是8.26,我5.20開的發票是普票一個點的,本來這個進項發票也是普票也是一個點的。那我這個進項發票還沒有給我們開那這個發票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個發票是專票的話13個點可以足額抵扣嗎?
老師好,我們做電商的,有些平臺的軟件服務發票還沒開回來,現在想要開回來,有一個問題就是我們公司已經變更了公司名稱,而平臺那邊還是之前的名稱,平臺那邊能開給我們的發票卻又是舊公司名稱的抬頭發票。這個發票能按舊公司名稱開回來嗎?
老師,稅負包含附加稅嗎? 你好,增值稅稅負率=增值稅納稅金額/收入*100% 增值稅稅負是不包括附加稅和印花稅的 老師,之前因為對方開錯稅號,但進項登了,現在怎么調賬 進項登記了,有沒有勾選? 紅沖原來的分錄,正確的發票進來再做一遍分錄 開錯稅號,沒有勾選 紅沖原來的分錄,正確的發票進來再做一遍分錄 之前的代賬登記了一個進項(錯誤稅號金額),(借:原材料應交稅費_待抵扣進項稅額貸:應付賬款某某公司)可是,現在這個應付賬款的某某公司科目沒有了,應該怎么調
老師你好,客戶變更了公司名稱 原來是深圳某某公司 現在是佛山某某共識,只是前面地區變了,稅號沒有變,問題是 我之前開的電票對方能抵扣嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執行小企業會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發放金額,稅收金額各填多少,有調整嗎?
怎么注冊個體戶? 個體戶有什么風險
做融資的話,有沒有很鍛煉財務能力?
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發放工資152833元。
有一家合作社和一家公司,同一地址,電費戶頭是合作社的,但是是和公司一起用的,電費發票開給合作社的,公司也需要電費發票,怎么辦
想問一下這種怎么做賬
老師你好,2024年1_12月份計提工資15萬元,2025年1月發放12月份工資,發現少計提2月份工資2833元,在2025年1月份做了補計提,2024年度所得稅匯算,職工薪酬調整表格,賬載金額,應付金額,稅收金額,各填多少,需要調整嗎?
郭老師,員工旅游的費用,要申報個稅嗎
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、長沙公司,注冊資金200萬,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根據注冊資金金額,A只需要實繳2萬即可); 2024年,A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬,是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上,且備注清楚:投資款,并已在稅務局繳納了印花稅; (A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬); 請教一下,可否這樣處理: 第一種: 讓上海公司寫個代付款證明,表明:讓自然人A,代替上海公司,在長沙公司實繳注冊資金3.5萬? 第二種: 讓上海公司打3.5萬到長沙公司,算上海公司實繳長沙公司的注冊資金,同時長沙公司退3.5萬給自然人A,相當于置換,更正24年自然人A,多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅(24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅) 請問老師,哪種處理方法好? 或者有更好的處理方法?
老師好,我們公司會囤貨導致進項大于銷項,公司會按照穩定的稅負勾選進項發票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,這會產生稅務風險?
我電票是5月13號開好了,業務發過去 對方才發了一份變更開票資料過來,寫的是5月1號生效~
那這個估計對方會讓你重新開票。
是老板溝通的客戶,就甩了個變更資料過來,真討厭
你也可以和對方先溝通一下,看看對方有沒有意見。
我主動打電話問問對方?
你也可以不用問,就等著唄,對方讓你重新開票,你再重新開唄。
反正現在都是沖紅了,主要這電票是另一個公司開票員實際操作,那就等吧
對,那就等著唄。該干啥干啥
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝