借:所得稅費(fèi)用 -2 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
收到退回上一年度多交的企業(yè)所得稅,該如何做賬?
老師您好,1月份請(qǐng)問收到稅務(wù)局退回的上年的所得稅退稅532.48元,請(qǐng)問分錄如何寫?謝謝
本月收到退回上年度多交的企業(yè)所得稅(一般納稅人),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師好,2022年企業(yè)所得稅年度申報(bào),需繳納所得稅5萬元,請(qǐng)問2023年4月6日申報(bào)后,會(huì)計(jì)分錄要如何寫?
稅局上月16號(hào)退回2023年度多交的企業(yè)所得稅2元錢,如何寫分錄呢
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤(rùn)就是根據(jù)賬的上數(shù)來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會(huì)被認(rèn)為挪用。
老師你好,發(fā)工資取現(xiàn)金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉(zhuǎn)到老板私人卡20萬,因?yàn)槭遣橘~征收,所以需要合同還有開票嗎?對(duì)這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經(jīng)營(yíng)無關(guān)。但是過段時(shí)間會(huì)還回來,具體還款時(shí)間不確定
老師您好,我想問一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計(jì)入當(dāng)期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個(gè)事要不要給領(lǐng)導(dǎo)說下,讓他再看看決定?
老板來了這個(gè)紅單,叫我付款,這個(gè)這報(bào)銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請(qǐng)問老師,公賬的錢轉(zhuǎn)20萬老板私人卡,過段時(shí)間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費(fèi)的話有要求的范圍嗎
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是配送收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是配送成本。報(bào)給老板的內(nèi)賬的收入,為什么是含稅的?就是,老板如果想知道公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn),比如凈利潤(rùn)的話,我這邊是從內(nèi)賬取數(shù)含稅的配送收入減去配送成本再減去期間費(fèi)用再減去稅金及附加,加上營(yíng)業(yè)外收入減去營(yíng)業(yè)外支出得出來凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù),報(bào)給老板?
老師,情況是這樣的,去年有一個(gè)員工離職了,以前的公司還在跟他申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在入職的公司也在申報(bào)個(gè)稅,導(dǎo)致工資超了,要交個(gè)稅,一般這種情況要怎么處理呀?