你好,那你看下你們需要抵扣增值稅吧,如果你需要抵扣的話,稅率是多少?只要比5%就劃算。
老師,我們購買電腦,對方如果開專票給我們,要我們另外付8個點稅點錢,是不是還不如開普票
你好老師請問一下對方給我們開發票,開普票1個點的,如果我們要專票呢他讓我們加10個點我想知道加幾個點我們合適,這個怎么算呢
老師 對方給我們開130000的發票 五個點的,如果開專票需要再加五個點 我們需要再付6500元嗎? 那這樣是不是普票合適
老師 對方給我們開130000的發票 5%的票,如果開專票需要再加五個點 我們需要再付6500元嗎? 也就是開 136500的票嗎
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額