你好!紅字沖減暫估的,然后按照發(fā)票重新做。
老師請問一下,我之前暫估成本,會(huì)計(jì)分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,暫估成本, 貸:應(yīng)付賬款,暫估成本, 現(xiàn)在不暫估成本,轉(zhuǎn)換成收入,老師這個(gè)分錄怎么做。
就是我做暫估成本的時(shí)候:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
老師,我們是一般納稅人,2月成本暫估的,會(huì)計(jì)分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在收到了成本票,但是是專票,我該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我以前暫估的會(huì)計(jì)分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在收到專票能不能寫成借應(yīng)付賬款暫估 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款
老師,去年做暫估,借,主營業(yè)業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)付賬款,今年收到成本票怎么做賬,分錄是什么
老師,四月補(bǔ)交了24年第四季度,25年第一季度的房產(chǎn)稅怎么帳務(wù)處理?
電子稅務(wù)局里發(fā)票很多,怎么方便知道已報(bào)賬或者已打印
老師,市場中心組織的銷售會(huì)議,餐費(fèi)能入會(huì)議費(fèi)嗎
我在平板怎么樣下載黃岡優(yōu)課
老師:沒有計(jì)提就直接寫了第一張繳費(fèi)稅費(fèi)分錄,第二張調(diào)整,第三張結(jié)轉(zhuǎn)繳納,對嗎?看科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)科目期末余額在借方,哪里出了問題呢
老師匯算清繳,利潤總額是負(fù)數(shù),賬面還需要做調(diào)整嗎?虧了也不能彌補(bǔ)以前年度?
水利建設(shè)基金計(jì)入什么科目,請賈蘋果老師回答,其他人誤接否則差評
你好老師,請問給員工交保險(xiǎn),員工自己辦理的靈活就業(yè)需要她取消嗎,還是直接增員就行呀
2018小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額是10w按10%繳稅。如果現(xiàn)在調(diào)增當(dāng)年成本150w。是不是按25%計(jì)算了,(150+10)*25%嗎,扣出當(dāng)年已繳納的,其他掛應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳。后邊年度每年所得稅都調(diào)整嗎
老師差額征收全額發(fā)票也按發(fā)票上不含稅確認(rèn)收入,那銷項(xiàng)稅額呢?也按發(fā)票上的確認(rèn)嗎?不是確認(rèn)多了嗎
那這樣做影響的是今年的利潤,去年的沒影響吧
你好!是計(jì)入以前年度損益調(diào)整了
具體分錄怎么做呢
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不是沒有以前年度損益這個(gè)科目
你好,其實(shí)正規(guī)的就是要去添加這個(gè)科目,你看會(huì)計(jì)書上和會(huì)計(jì)考試沒有說。你用《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》就用這個(gè)科目,用其他會(huì)計(jì)制度,就用那個(gè)科目的 都是以前年度隨意調(diào)整。
那是不是先用以前年度損益調(diào)整科目沖銷,具體分錄怎么做呢
你好,借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)付賬款-暫估,金額負(fù)數(shù) 然后再借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)付賬款 實(shí)際金額
我剛這樣做了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系就不對了
你好,是的,只要你用的這個(gè)確實(shí)是不對,這個(gè)沒辦法的。
那就不用這個(gè)科目,正常沖銷入賬也可以吧
你好!這樣不規(guī)范了
那就用以前年度損益調(diào)整,不管勾稽關(guān)系了
你好,是的,這樣做是規(guī)范的做法。
有個(gè)老師說這樣做也可以吧
你好,可以的,最終的結(jié)果是一樣的。