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老師,去年做暫估,借,主營業業務成本 貸,應付賬款,今年收到成本票怎么做賬,分錄是什么

2024-02-26 14:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-26 14:05

借應付賬款貸以前年度損益調。 借以前年度損益調整貸應付賬款。

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快賬用戶4607 追問 2024-02-26 14:17

第一步也可以借,去年年度損益調整 負數 貸,應付賬款 負數 是嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-26 14:18

的沒問題可以的可以的可以的。

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快賬用戶4607 追問 2024-02-26 14:20

那去年的成本已經結轉到利潤了,不用再做分錄了

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齊紅老師 解答 2024-02-26 14:23

不需要就是上面的分錄就可以了。

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快賬用戶4607 追問 2024-02-26 14:27

但是去年的暫估,今年只來了部分

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齊紅老師 解答 2024-02-26 14:29

回來多少紅沖多少和發票對應上?

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借應付賬款貸以前年度損益調。 借以前年度損益調整貸應付賬款。
2024-02-26
您好,這個是先紅沖的這個
2023-03-26
借應付賬款 貸以前年度損益調整,? 借以前年度損益調整 貸應付賬款。
2023-03-26
紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍字費用憑證
2022-09-24
實際成本是14萬是嗎?如果是小企業會計準則,借應付賬款貸利潤分配未分配利潤22萬, 借利潤分配未分配利潤14萬,貸應付賬款。
2024-05-22
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