你好不需要賬務處理的這個
老師您好!公司在今年匯算清繳時調增了業務招待費,等于調減了企業虧損,現在企業還是虧損狀態,我想請問,我的稅務申報表上的未分配利潤負數要比匯算清繳實際調整后的數據多,我是否需要調整,怎樣調整?謝謝
老師,上年度匯算清繳補繳的企業所得稅,調整資產負債表中未分配利潤年初數,按補繳稅金金額調賬還是換算成利潤額調整
老師,你好。在 所得稅匯算清繳時,業務招待費調增了金額。調整前未分配利潤是負數,調增后未分配利潤還是負數,要做賬務處理嗎?
匯算清繳時,未取得發票做調增繳納企業所得稅,同時要在賬上把暫估的成本費用調增到未分配利潤吧,如果公司分紅看未分配利潤是調增后的金額吧
你好,咨詢一下,2024年社保、醫保核基數,是核2023年的還是2024年的
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費用票還是進項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師。我23年一個一次性扣除固定資產的憑證做錯了,借:累計折舊,制造費用,貸:固定資產,這個我要怎么調整過來好?
贈送的快帳軟件在哪查科目余額表
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
那我賬上利潤和稅務利潤有差別這個不用處理嗎?
不需要的,這個只申報就可以