登錄電子稅務局:首先,您需要登錄到貴公司所使用的電子稅務局系統。 進入稅費申報及繳納模塊:在電子稅務局的主界面上,找到并點擊“稅費申報及繳納”模塊。 選擇往期申報更正:在稅費申報及繳納模塊中,找到“往期申報更正”或類似的選項,點擊進入。 查找印花稅申報表:在往期申報更正界面中,您需要找到對應的印花稅申報表。這通常是通過選擇稅種和申報期限來篩選的。 進行更正操作:點擊印花稅申報表后的“更正”按鈕,進入更正界面。在這里,您可以對漏報或錯報的印花稅進行補充或修改。 核對信息并保存:在更正界面中,仔細核對修改后的印花稅申報信息,確保無誤后點擊“保存”按鈕。 提交更正申報:保存成功后,按照系統提示提交更正申報。在提交之前,請務必再次核對信息,確保申報的準確性和完整性。 至于滯納金的問題,由于您已經確認需要補繳印花稅并接受滯納金,那么在更正申報時,系統會自動計算并顯示應繳納的滯納金金額。您只需按照系統提示的金額進行繳納即可。
請問老師,我有ab兩個單位,a是個體戶一般納稅人(想注銷了)以后用b(是公司一般納稅人),去年6月a把最后一點貨平價出給b了b正常銷售,現在稅務局可能不同意,我回到21年6月更正申報,我還有留抵的進項稅,留抵的稅額多應該抵不完。不超10萬不用繳納水利基金,得補繳印花稅,我把 借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費 應交增值稅 銷項稅 改動一下 多繳的印花稅補提一下、再繳納,可以嗎? ,
老師,我們在注銷公司稅務,稅務今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補申報17年至現在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實就是往來款現金往來對沖的(二級明細是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應該報哪些?說我們要報實收資本,賬冊,銷項,進項,收入,租金。但公司沒有實收資本的,也沒有銷項和進項的合同,這個要怎么搞?
請問老師,印花稅補交的是不是應該更正往期申報呀?因為我們看了逾期申報里沒有
請問老師,印花稅補交的是不是應該更正往期申報呀?因為我們看了逾期申報里沒有,稅務讓補繳的,領導說有滯納金也只能補了,但是我不知道在哪個界面更正,具體流程是什么樣的
我們是個體戶,22年的時候,張三在稅務大廳代開了一張61292的機械租賃費發票,現在稅務的打電話過來說讓我們聯系張三做22年的個稅申報補稅,我們也聯系不上張三了,現在是說讓企業更正22年12月的個稅申報,把這個報到勞務報酬里面,我們嘗試操作可以填進去,但是有12710.08的稅款。如果現在這樣操作企業不僅要承擔這個稅款,還有滯納金。 我想問一下 ①這種個人代開的發票,是不是應該是個人自行申報,個人承擔稅款。 ②如果我們企業再報一次是不是不合理,應為開票開進來時做了一次費用,現在申報勞務報酬是不是相當于又做了一次費用。
你好,老師,多家關聯公司BCDE匯集資金給殼子公司去打款給運營商,我們是由A公司去跟運營商采購線路資源,運營商給A公司開票,A公司分開給BCDE開票,這樣操作是否可行
老師,我這個個體戶承包了一個工地瓦工的活,請問開票項目工程寫啥
公司規避社保與員工簽訂勞務合同,工資還能稅前扣除嗎?
請問,這種推廣服務費是屬于廣告宣傳費嗎?
請問老師,公司購買的ERP軟件20多萬,計入什么會計科目?
我要核算成本,要問倉庫以下原始單據,請老師幫忙核對下是否正確或要補充的 一、材料入庫相關單據 1. 采購入庫單 2. 委外加工入庫單 3. 生產退料單(是供應商退料單吧) 二、材料出庫相關單據 1. 生產領料單 2. 銷售出庫單 3. 委外發料 4.生產退料單 5.超領單 6.其他出入庫單 三、庫存管理相關單據 1. 庫存盤點表 2.調撥單 3. 報廢/報損單
老師,請教一下,可以預收項目款,合同有簽嗎?
子公司組織團建母公司也參加了,然后產生的費用由子公司的人開母公司的發票抬頭,能直接重母公司報銷嗎?
老師,開增值稅專用發票的時候,可以用英尺做單位嗎
公司給員工簽勞務合同以規避交社保風險,能規避的這個風險嗎?