企業負擔的你也計提 借業務活動成本社保 貸應付工資社保 借應付工資社保 其他應付款個人負擔的社保 貸銀行存款
而是請教一個問題哈,就是發工資的時候是 借應付職工薪酬 貸:其他應收款個人保險,銀行存款。 等到交保險的時候,是借應付職工薪酬,其他應收款-個人保險 貸:其他應付款 我就是沒大理解,就是發工資的時候把個人部分扣出來,交保險的時候再把個人部分付出去,就是借貸就平了是吧? 其他應收款不應該是借加貸減嗎? 為什么他發工資扣這一部分?他是在貸方交保險的時候,這個其他應收款在借方呢?
老師您好,我做內賬,電費我們先支付,然后給房東墊付了一部分電費,先掛賬后支付,是借:管理費用—電費 應交稅費 其他應收款 貸:銀行存款吧? 然后我收到墊付的電費的時候就是,借:庫存現金,貸:其他應收款 這部分我還沖減管理費用嗎?
請問老師具體工資的時候我借業務活動成本帶工資,這個錢就是應付工資的錢,就是包含個人五險一金部分,然后我支付無限一金的時候我就借業務活動成本,然后五險一金貸銀行存款,然后其他應付款個人部分,然后我支付工資的時候我就借應付工資,帶其他應收款銀行存款,這樣做賬對嗎?我們是民間非盈利組織。
請問老師計提工資借業務活動成本 貸應付工資 其他應付款-代扣代繳個人五險一金,支付的時候,借應付工資 其他應付款-代扣代繳個人五險一金 貸銀行存款 ,然后計提單位承擔五險一金,借業務活動成本-單位五險一金,貸應付工資-單位五險一金,支付借應付工資-單位五險一金 貸銀行存款這樣對不對,我們是民間非營利組織,就是支付五險一金的時候這快這么寫分錄對不
老師,之前的會計每個月計提工資的時候是借生產成本-直接人工,貸:其他應付款-老板的名字,然后支付工資的時候,借應付工資,貸銀行存款,這樣合規嗎。不合規我怎么調好呢?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,我現在是不知道在哪里體現,就是他的應發工資里面代扣那個人部分五險一金
你寫了你之前沒有計提,我現在給你計提了。企業負擔的社保單獨做,然后再支付
第一個是計提企業負擔的。 第二個是支付社保。
老師我們計提工資的時候按應發數還是實發數,麻煩老師幫我記提到發放社保,工資這塊幫我寫一下分錄可以嗎?非常感謝。
應發 借業務活動成本工資 貸應付工資 借應付工資i貸銀行存款其他應付款
企業負擔的你也計提 借業務活動成本社保 貸應付工資社保 借應付工資社保 其他應付款個人負擔的社保 貸銀行存款 后面應發 借業務活動成本工資 貸應付工資 借應付工資i貸銀行存款其他應付款是不是結合這兩個先計提工資后面再計提社保并支付
當月計提工資和社保, 然后什么時間支付或者發工資再做支付就行。
請問老師這題個人部分的社保的時候能不能借業務活動成本帶其他應收款?這樣?還是說用其他應付款?這兩個有什么不一樣嗎?
還有老師,我在計提的時候我就借成本,然后貸單位部分五險一金多少,然后借成本個人部分五險一金多少我把它分開,然后貸應付工資單位部分多少,然后帶應付工資,貸其他應收款個人部分多少這樣可以嗎?
不可以啊,必須通過應負職工薪酬,因為他是從工資里扣除啊
老師,那我計提工資借業務活動成本工資,然后貸應付工資多少,然后其他應付款個人部分五險一金金額,然后支付的時候我就借應付工資,然后其他應付款個人部分多少貸銀行存款這樣對嗎?
是的,對的,是這么做的。