同學(xué),你好 但是我當(dāng)月的成本是在第二季度回來一起算還是只是按當(dāng)月回來的算 都可以的 除了可以暫估成本,還可以暫估費(fèi)用
老師,我有個更棘手的問題,幫我看看可以嗎?有個文化傳媒企業(yè),19年9月份的時候暫估了一筆費(fèi)用,當(dāng)時有收入,但是我沒暫估成本,全部都暫估成費(fèi)用了,成本為0,但是我朋友說去年有因?yàn)槌杀臼?的企業(yè)被查了,是小規(guī)模,手工賬,她建議我回去把第四季度的報表改一下,做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費(fèi)用,然后再做一張暫估的憑證,一部分做成成本,一部分做成費(fèi)用,這個企業(yè)也是發(fā)票沒全回來,需要做調(diào)增,您幫我分析一下這樣做行不行?
問題一商貿(mào)超市,一個季度一盤點(diǎn),盤虧了的話,做借待處理財(cái)產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸庫存商品,這個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個月會有暫估收入,開票的月會沖減暫估,這個月銷項(xiàng)稅額沖回暫估的時候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因?yàn)橛袥_回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調(diào)整,會計(jì)科目怎么做,具體的?沖回的時候收入也是含稅收入了,像這樣的我報稅是不是按正確的來啊?按正確的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項(xiàng)稅,主營業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準(zhǔn)反結(jié)賬,下個月怎么調(diào)整科目
老師,還是剛剛那個問題沒有問完,這個掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號就開票給對方,但是現(xiàn)在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因?yàn)檫@個一開始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了,那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
老師,這個掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號就開票給對方,但是現(xiàn)在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因?yàn)檫@個一開始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了,那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
老師,您先看下我這個圖片,是我問上一個老師的,但是她還沒回答完,就結(jié)束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當(dāng)于支付了8萬多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分,因?yàn)槟?萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當(dāng)時攤銷的時候以為會收到普票,就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
老師,咱們這個課程可以在電腦上聽課嗎?
老師雙倍余額遞減法5年的折舊,原價13274.34第一年怎么算折舊
老師,你好,請問一下獨(dú)蒜和老姜的稅率是好多
老師購車的時候車輛購置稅也是一并計(jì)入車輛金額嗎一起折舊嗎
有房產(chǎn)有利潤的公司做股權(quán)轉(zhuǎn)讓都有哪些注意事項(xiàng)
老師你好,主營化肥的農(nóng)業(yè)科技公司是一般納稅人的話稅率是多少?
中介。 老師好,24年12月付了一筆中介費(fèi)5萬,沒取得發(fā)票,計(jì)入了管理費(fèi)用,匯算清繳納稅調(diào)增了五萬,25年1月中介公司退了4千,給我們開了4萬6的發(fā)票,那么現(xiàn)在該怎么辦呀,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,直接借銀行存款貸利潤分配未分配利潤嗎
第四季度的營業(yè)成本申報額,是不是要等于1-3月的+4-6月+7-9月+10-12月這四個季度每個階段提交上報的財(cái)務(wù)報表上的數(shù)據(jù)之和
老師,社保是填第8行嗎 然后轉(zhuǎn)載金額是個人和單位付的 實(shí)際發(fā)生額是填單位付的 稅收金額也是填單位付的
老師,需要交的增值稅需要計(jì)提嗎?還有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝謝
費(fèi)用是需要明確是什么費(fèi)用對吧? 那如果后期回來的發(fā)票不對應(yīng)再進(jìn)行調(diào)整嗎?
另外,如果到了年終匯算清繳的時候,如果暫估的費(fèi)用沒有回來完,但是我公司因工資發(fā)放金額較大,已經(jīng)是虧損狀態(tài),不回來暫估的費(fèi)用也可以對嗎?
小規(guī)模建筑公司的企業(yè)所得稅稅率也是按300萬以下百分之5 300萬以上百分之25嗎?
同學(xué),你好 費(fèi)用是需要明確是什么費(fèi)用對吧? 那如果后期回來的發(fā)票不對應(yīng)再進(jìn)行調(diào)整嗎? 是的,需要調(diào)整
另外,如果到了年終匯算清繳的時候,如果暫估的費(fèi)用沒有回來完,但是我公司因工資發(fā)放金額較大,已經(jīng)是虧損狀態(tài),不回來暫估的費(fèi)用也可以對嗎? 暫估要沖回的
小規(guī)模建筑公司的企業(yè)所得稅稅率也是按300萬以下百分之5 300萬以上百分之25嗎? 不是,要看企業(yè)是不是小微企業(yè)
那占估發(fā)票一年內(nèi)回來不完,但是實(shí)際是虧損也還是不用交所得吧
同學(xué),你好 虧損不用繳納所得稅
你好 老師怎么查自己公司是不是小微企業(yè)呀
同學(xué),你好 要同時滿足 同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
好的 謝謝
不客氣,祝工作順利