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老師你好,之前會計有一筆發票入賬但未進行進項的勾選認證抵扣:分錄:借:管理費用 應交稅費(13%) 貸:應付賬款 。本月會計將這筆發票進行勾選認證抵扣,請問該怎么做賬

2024-05-11 22:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-11 22:48

您好你這個應交稅費? 這個就是13%抵扣的意思呀,這個

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快賬用戶6423 追問 2024-05-11 22:50

21年做的那筆分錄,現在24年來抵扣認證

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齊紅老師 解答 2024-05-11 22:52

那現在就只能是? 借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額? 貸 應交稅費

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您好你這個應交稅費? 這個就是13%抵扣的意思呀,這個
2024-05-11
你好? ? ?沒有認證的話 繼續掛賬。? ?你這個科目明細不對 。? ?就算沒有認證 先掛 應交稅費-待認證進項稅? ? 不是未認證進項稅的二級科目 。? 自己調整過來。 等你認證了在做 借進項稅貸應交稅費-待認證進項稅?
2020-11-05
是的,就這樣做就可以了
2023-06-10
你好,這個借進項稅額 貸待認證進項稅金額寫3000就可以了。
2025-04-16
您好,應該將待認證轉入進項稅, 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待認證進項稅額 轉出: 借:應交稅費-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
2020-11-02
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