您好,這個的話,可以,開票給你們,你們給他
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業,掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的,現在工程基本完工,需開勞務票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農民工,現在甲公司要求開勞務票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務說真實發生的我們可以開勞務費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務該如何處理呢
老師,我們的代理商搞推廣活動我們會給予一定的補貼,現在對方說這筆補貼用來抵他們的貨款,發票已經開過來。就是假如他們訂貨10萬元,補貼款是3萬,然后他們已經開了3萬元的推廣發票給我們,本來這3萬元要付給他們,但他們說拿來抵貨款,那就是他們訂的這批貨再付7萬元就可以,我們該怎么進行賬務處理
老師,我們公司是代理商,供應商要求在我們省某個縣做推廣活動,由于當時人手不足,就聯系該市縣人員進行推廣,現在供應商給予推廣補貼,我們需要把這筆補貼全額付給這個人,他沒有公司,那他可以以個人名義去開推廣補貼發票給我們,我們再把這筆錢付給他嗎?
老師,去年有這么一個政策,我們的二級代理商銷售無人機如果季度業績達到A級我們公司要給予獎勵一臺500元,如果是C級也按每臺500元來記到后返結余,這個后返結余一半付給A級二級代理商,一半用于其他活動獎勵(用于廣告、推廣活動等都行)?,F在的問題是這些獎勵23年已經付給我們的二級代理商了,但都沒有開發票,當時的賬務處理都是做到銷售費用—銷售折讓。請問23年年度匯算清繳這些費用需要調增嗎?
老師,現在有一供應商業務員找我們付款,我查了他們公司的送貨賬務記錄,最開始是以送貨單公司名做入庫,后來又改為另一家公司名,但附件還是以前那就公司的送貨單?,F在的問題是這個業務員說原來那家公司只有他和老板兩個人,意見不和分開了,公司也注銷了,然后注銷前的業務是誰負責的誰就去找相關公司要賬,與另外一個人無關,現在這個業務員要求付款給他或者他的公司,過來我們公司大吵,請問他需要提供什么我們才能把這筆款付給他,且沒有風險?
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
那他正常開地推補貼發票還是開勞務服務發票?
嗯對,還是勞務發票的
那他不能開地推補貼發票嗎
不能,這個是不可以的
勞務費是不是20個點的稅?
對,個人所得稅是20%的
難搞,沒有其他方法了,20個點對方不愿意去開
讓你們承擔他也不愿意嗎?
意思是說假如補貼款是5000元,他去代開發票稅額1000元由我們來支付給他嗎?
嗯對,是這個意思的了,沒錯
那這1000元我們支付給他,他要提供什么給我們當附件?
這個的話,有沒有回單,這個