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老師,我2023年申報的個稅人員,現(xiàn)在更正個稅申報表把那個人員取消,2023年的工資薪金就少了,所得稅匯算申報表,工資薪金那個申報表要不要重新更改申報

2024-05-09 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-09 14:01

你好,同學 計提的費用有少嗎,計提的費用沒有沖回的話,匯算清繳不用更正

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快賬用戶8649 追問 2024-05-09 14:02

計提的費用多計了,我沒有沖在23年,用以前年度損益調(diào)整在24年沖回的。

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齊紅老師 解答 2024-05-09 14:06

計提的費用多計了,我沒有沖在23年,用以前年度損益調(diào)整在24年沖回的。 這樣的話,匯算清繳要更正,或者納稅調(diào)增,在附表105000里面

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快賬用戶8649 追問 2024-05-09 14:08

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-09 14:10

不客氣,同學,祝你工作順利

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你好,同學 計提的費用有少嗎,計提的費用沒有沖回的話,匯算清繳不用更正
2024-05-09
你帳上做了工資了沒有?做了計提支付嗎?如果你做了計提支付的,還需要紅沖? 你賬上也多做了。
2025-04-19
您好,要動賬的,工資也沒 有實發(fā),應付職工薪酬貸方有很多余額,要沖平的,把這個員工工工資計提分錄紅沖,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替同時更正申報2024年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2025-04-18
你好,你企業(yè)所得稅是不是抵扣了?如果是抵扣了的話,去修改匯算清繳調(diào)增。然后,如果調(diào)增之后有利潤的,需要交所得稅。
2024-09-29
你好, 7-12月你們沒有工資支出嗎
2021-04-23
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