你好,納稅調整明細表105000。這個表格里面的扣除項目,然后應該是在第三行有個招待費。
老師,匯算清繳年報的業務招待費要調增是填哪個報表
企業所得稅匯算清繳 業務招待費 在哪張表調整
企業所得稅匯算清繳業務招待費調增1180,年報報表管理費用要減1180下來嗎?
老師,企業所得稅年度匯算清繳,業務招待費在哪張表里調整
企業所得稅稅匯算清繳,業務招待費是要填哪張報表
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標準化,怎樣做成本核算呢
期初庫存商品已經進入系統,怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個人代扣代繳的勞務費,個人把發票開給公司,因為有好幾千人,可以不打印發票,憑證里邊付勞務發票的明細可以嗎
老師382 題答案說是因為不能發放現金股利所以是錯的,但書上寫資本公積不能用來彌補虧損,所以那個是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業生產假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區簽訂了合作,每個月的營業收入打給景區,景區扣掉分成打給公司,要求景區開票,景區不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
在表105000里是否要在15欄業務招待費支出填兩者孰低的金額后是否還要填 A105010第二欄視同銷售收入欄?
你好,這個招待費具體的是什么的?
餐費、禮品類
你好,禮品贈送給個人的,需要視同銷售餐費的,你請客戶吃飯的,這個不需要視同銷售。禮品贈送的時候,你申報了增值稅嗎?這個還需要視同銷售增值稅。
那現在刪除餐費后,禮品費用1826.4元,主營收入是96200元,按發生額*60%是1096.84,按收入千分之5是481,問我應要在A105010表第一欄視同銷售稅收金額填481嗎?然后同時在表A105000第15欄填上賬載金額481對嗎
稅收金額是481,稅收金額是允許抵扣的。
兩個表同時填上后,系統又會提示先報主表A100000后表105000第15欄會自動帶出賬載金額481.01元的,是確定填481.01
賬載金額你自己修改的。
賬載金額是依據哪個金額改呢
你好,你帳上做的招待費的金額