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企業所得稅稅匯算清繳,業務招待費是要填哪張報表

2024-05-09 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-09 11:43

你好,納稅調整明細表105000。這個表格里面的扣除項目,然后應該是在第三行有個招待費。

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快賬用戶9367 追問 2024-05-09 13:54

在表105000里是否要在15欄業務招待費支出填兩者孰低的金額后是否還要填 A105010第二欄視同銷售收入欄?

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齊紅老師 解答 2024-05-09 14:11

你好,這個招待費具體的是什么的?

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快賬用戶9367 追問 2024-05-09 14:12

餐費、禮品類

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齊紅老師 解答 2024-05-09 14:14

你好,禮品贈送給個人的,需要視同銷售餐費的,你請客戶吃飯的,這個不需要視同銷售。禮品贈送的時候,你申報了增值稅嗎?這個還需要視同銷售增值稅。

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快賬用戶9367 追問 2024-05-09 14:26

那現在刪除餐費后,禮品費用1826.4元,主營收入是96200元,按發生額*60%是1096.84,按收入千分之5是481,問我應要在A105010表第一欄視同銷售稅收金額填481嗎?然后同時在表A105000第15欄填上賬載金額481對嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-09 14:28

稅收金額是481,稅收金額是允許抵扣的。

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快賬用戶9367 追問 2024-05-09 14:43

兩個表同時填上后,系統又會提示先報主表A100000后表105000第15欄會自動帶出賬載金額481.01元的,是確定填481.01

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齊紅老師 解答 2024-05-09 14:44

賬載金額你自己修改的。

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快賬用戶9367 追問 2024-05-09 14:46

賬載金額是依據哪個金額改呢

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齊紅老師 解答 2024-05-09 14:48

你好,你帳上做的招待費的金額

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你好,納稅調整明細表105000。這個表格里面的扣除項目,然后應該是在第三行有個招待費。
2024-05-09
你好!這個是在表格105000里面
2022-05-27
同學你好 納稅調整項目明細表
2023-03-28
同學您好,A105000 納稅調整項目明細表
2023-05-13
你好 納稅調整表,你們有沒有彌補虧損表,這個主表,小型微利表,
2021-06-01
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