小企業會計準則還是會計準則,退是因為銷項還是進項
麻煩咨詢一下,收到稅務部門退還的上一年度繳納的附加稅,要怎么賬務處理呢?
多交增值稅 且附加稅也多交了;繳納增值稅后怎么記賬;后續退回增值稅及附加稅的賬務處理
稅務自查,補繳以前年度稅款(增值稅、企業所稅、印花稅及附加稅),怎么做賬務處理(小企業準則)
麻煩問一下企業收到上年度多交的增值稅及附加稅賬務怎么處理
老師,小企業收到以前年度多繳的增值稅及附加稅怎么帳務處理
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
小企業會計準則 小規模普票應該交增值稅1%,開票按照3%開的,當時按照實際的繳納增值稅,稅務讓我們按照1%交退回來2%的稅款還有附加稅
那就是做借:應交稅費-應交增值稅貸:主營業務收入 然后借:銀行存款貸:應交稅費-應交增值稅
附加稅就直接紅字 借:銀行存款 貸:應交稅費-城建稅 借:應交稅費-城建稅貸:稅金及附加
那附加稅怎么處理
附加稅就直接紅字 借:銀行存款 貸:應交稅費-城建稅 借:應交稅費-城建稅貸:稅金及附
收到增值稅可以直接借方銀行存款,貸方營業外收入-政府補助
也可以的,沒問題的
我那樣做是不是沒有老師做的詳細,我的不能體現那筆收入來源于那筆業務
是的,就是會詳細一點
好的,謝謝
不客氣的,工作順利