同學你好 電子稅局里面找企業(yè)所得稅年度申報表 我們有課程的
老師,有幾個問題想請教一下: 1、彌補以前年度虧損只能在匯算清繳的時候操作嗎? 2、如果季度預繳企業(yè)所得稅時有盈利且以前年度有虧損,可以自己電子稅局操作彌補嗎,還是需要去稅局大廳操作? 3、如果當年盈利且預繳了企業(yè)所得稅款,匯算清繳時以前年度有虧損,預繳的稅款最好就是以后抵稅是嗎?
老師,你好,我第一次做企業(yè)所得稅匯算清繳,請問財務報表(年報)申報在哪里操作?
老師,我第一次申報企業(yè)所得稅匯算清繳,進入稅務網(wǎng)上申報系統(tǒng)后怎么樣操作呢?有個提示是要先年報,具體是在哪里操作呢,能告訴我一下具體的操作步驟嗎,謝謝。
請問小企業(yè)會計制度,企業(yè)年度匯算清繳有退稅,不想退稅的操作是調增所得稅年度匯算表中的應納稅額么?調整后,財務年報要不要做相應調整。
請問老師,我想問 一季度交了200企業(yè)所得稅,全年是虧損的,但是不想?yún)R算清繳退稅,應該怎么操作啊
老師零申報不用做賬,對嗎
個體工商戶,定期定額的,個稅要申報么
老師:我們公司2018年成立,注冊資本500萬,到現(xiàn)在還沒有實繳完成,按現(xiàn)在新規(guī)定到話,必須再什么時間內完成注冊資本的實繳?
老師 能不能寫一下 增值稅及附加稅 月末需要做的憑證 勾選了做的憑證
請問老師小規(guī)模非盈利組織利潤表本月數(shù)是填季度數(shù)據(jù)嗎?匯算清繳年報本月數(shù)是填1-12月數(shù)據(jù)嗎?
本月開具技術服務費(施工)29萬。6個點稅額16415。施工過程用到的網(wǎng)線,材料取得的13個點的進項票是否可以抵扣
老師,要求做兩套賬,要怎么操作?
客戶今年2月 按年付了服務費,金額共12000,現(xiàn)在四月份,但額度用完,無法開票,等到五月份,可以這樣開票嗎:開一張一季度金額發(fā)票合計3000,然后再開一張金額1000相當于四月份的,再開一張金額1000相當于五月份的,后續(xù)7個月各開1000,這樣可以嗎
請問老師,工商年報里的應納稅額包含企業(yè)所得稅額嗎
請問老師,這些業(yè)務是做在一張憑證上嗎?