你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
老師,您好。企業(yè)所得稅匯算清繳中A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表上開辦費(fèi)沒有取得發(fā)票,應(yīng)該填寫在哪一欄上面呢?
做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),沒有取得發(fā)票的費(fèi)用如何調(diào)整
利潤表中管理費(fèi)用負(fù)數(shù),企業(yè)所得稅匯算清繳中調(diào)出的話,應(yīng)該填在納稅調(diào)整表的哪行
老師,年度匯算時(shí)有些白條費(fèi)用支出,沒有取得發(fā)票,現(xiàn)在匯算調(diào)整應(yīng)該填105000表的那一項(xiàng)里呀
匯算清繳時(shí),有些費(fèi)用當(dāng)年預(yù)提但在匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票,需要納稅調(diào)增。應(yīng)該填在哪張表的哪行呢?
你好,老師,我想咨詢一下,支付費(fèi)用的時(shí)候,可以直接做成借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,這樣可以不?
生產(chǎn)型出口發(fā)票按照?qǐng)?bào)關(guān)單的申報(bào)日期還是出口日期查匯率開票
請(qǐng)賈蘋果老師解答,其他人勿接否則差評(píng),暫估調(diào)增后應(yīng)付賬款怎么處理
出口企業(yè),員工日本出差報(bào)銷,這些票據(jù)合規(guī)嗎,所得稅前能抵扣嗎?
老師您好!請(qǐng)問下,員工工資16751.01元,減5000,減子女教育兩小孩4000,那么應(yīng)稅工資是7751.01元,屬于二級(jí)工資數(shù),7751.01*0.1-2520/12個(gè)月=565.10元,這樣行嗎
老師匯算清繳固定資產(chǎn)折舊那個(gè)表,填的是24年新增的固定資產(chǎn)的數(shù)嗎(24年的年報(bào))
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)!!暫估原材料是否要做納稅調(diào)整
您好!老師年終獎(jiǎng)放在那個(gè)科目啊
這個(gè)借方為什么是以前年度損益調(diào)整,它替代了哪個(gè)損益科目
企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了一萬塊所得稅,請(qǐng)問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢