您好,這個不一致是正常的呢。
視同銷售會計上沒確認收入,賬上確認了銷項稅額,但是增值稅申報表填在了未開票收入那里,這樣的話,申報表的收入和賬上不就不一樣了嗎?
老師您好!個稅返還手續費申報了增值稅(增值稅申報表附表2)做在了其他收益里,現利潤表的收入金額和增值稅申報表收入金額對不上,要怎么做?
個稅退稅手續費 做營業外收入 做銷售金額稅額時 附表一第五行填上金額和稅額 那主表的銷售金額包含這個數么 如果不開票在未開票發票 6%欄次去報 增值稅的 (附表一,第8行“6%征收率”未開具發票列,分別據實填寫銷售額及銷項稅額 )
老師,我想請問一下,個稅手續費返還,我是計入的營業外收入,然后按照6%來價稅分離。請問,在申報3月份增值稅的時候,不含稅的營業外收入和稅額也要填列在申報表里面是嗎?計算3月份增值稅稅負率的時候,不含稅的收入,就是還要考慮這筆個稅手續費返還計入到營業外收入的不含稅金額是嗎?
老師好,我收到的個稅手續費返還款。不含稅金額我計入營業外收入,稅額計入銷項稅額。申報增值稅時,稅額和銷售額計入主表6%稅率,未開具發票那。可是我利潤表上的收入實際是不含這個手續費的,這樣不就變成了增值稅報表上的銷售額和利潤表上的收入不一致了嘛?
老師,我的意思是所有項目都是一般計稅,然后,a項目本月沒有進項有銷項,b項目沒有銷項,有進項,這樣b項目的進項可以抵扣到a項目吧,不用分項目核算抵扣吧
小規模企業,2019年收了某個企業13000元的保證金,當時會計記賬:借銀行存款13000,借管理費用-其他 -13000,現在對方企業要來退這個錢,是否要用以前年度損益科目調整,可以直接做成借:管理費用,貸:銀行存款嗎,可以嗎?
員工食用的大米,菜之類的計入什么科目,管理費用福利費,還是餐費
王老師回答,其他老師勿接,企業報高企 審計報告中的資產負債表重新分類過,與稅務局財務報表有區別 ,影響報高企么
現在小規模第一季度季報中的,資產總額怎么算出來呢?第二季度又怎樣算呢?
老師,我們有多個項目,都是一般計稅,那這樣的話抵扣進項不管那個項目的進項都可以抵扣,還是得分項目核算抵扣啊
老師。我還是沒明白,把錢分給股東,是怎么的一個流程?
請問下老師,飛機票,員工來報銷,開的是電子發票(增值稅普通發票)字樣。但是,別人說飛機票可以報銷,但是在進項稅抵扣勾選哪里,又沒找到這幾個發票,那怎么抵扣呀
剛剛發票客戶名稱 開錯怎么紅沖
購買風扇幾十臺怎么入帳?是做固定資產還是長期待攤?
正常情況下應該是一致的吧,這個是屬于允許范圍內的不一致嗎?
對,因為這個營業外收入所以不一致是正常的。