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老師,補交納去年的增值稅和滯納金,該如何入賬怎么寫分錄?

2024-05-06 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-06 16:58

你好,是什么原因要補增值稅?

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快賬用戶1536 追問 2024-05-06 17:01

是收入算錯了,已經繳納了,后面從新修改了,又繳納了

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齊紅老師 解答 2024-05-06 17:05

你好,你收入算錯了,要補收入,然后補對應的增值稅,對吧? 借,應收賬款貸,以前年度損益調整,應交稅費,應交增值稅。

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快賬用戶1536 追問 2024-05-06 17:08

收入已經入賬了,納稅申報表也改了,就是本月要做賬,有這比補稅的支出,分錄要怎么寫?

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齊紅老師 解答 2024-05-06 17:09

你好,收入之前已經做過了,是沒問題的,只是稅務有問題?

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快賬用戶1536 追問 2024-05-06 17:13

是的,現在就是稅務的分錄問題,還需要把去年繳納過的分錄紅沖后寫正確的嗎?還是直接再寫一次補交的分錄就可以了?

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齊紅老師 解答 2024-05-06 17:18

你好,建議你紅沖,然后重新做。

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快賬用戶1536 追問 2024-05-06 17:24

好的,那滯納金用什么科目?

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齊紅老師 解答 2024-05-06 17:51

您好這個是營業外支出科目

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你好,是什么原因要補增值稅?
2024-05-06
小規模的嗎?借應交稅費,應交增值稅,貸銀行存款, 借營業外支出滯納金,貸銀行存款。
2024-06-26
您好!這個應該還補了收入吧
2024-07-02
借應交稅費,營業外支出貸銀行存款。
2022-07-15
你好,什么原因需要轉出的?開了負數的嗎?
2024-07-06
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