你好,可以分開稅目開的,安裝服務稅率3%
老師銷售中央空調機 還包括安裝費用的 開具發票可以開具銷售空調13個點 安裝費用九個點嗎,開在同一張發票上 ???
老師,我們公司銷售中央空調和安裝中央空調,我們可以把賣給同一客戶的銷售合同和安裝合同分開簽 然后分別開不同稅率的發票,這樣可以嗎?
老師,中央空調銷售安裝,一般納稅人,有設備款,安裝費,開專票給別的單位,算混合銷售吧,那設備13,安裝費也開13,還是9
老師 我們銷售中央空調的,一般納稅人,有13%的貨物銷售也有9%的空調安裝 那空調安裝的這個銷項也是能用購進來的貨物13的進項抵的吧
老師,我們是一般納稅人,銷售安裝中央空調,家用電器,合同是幾套空調,安裝費多少,合計金額多少。發票也是這么開的,算混合銷售開13%。如果要按銷售空調13%,安裝費9%,發票這樣可以開嗎
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
一般納稅人,安裝服務是3%嗎
一般納稅人,銷售設備同時提供安裝服務按簡易計稅3%
以前都是混合開票,一起開的13% ,現在如果分開開發票的話,合同要不要分開訂,產品一份,安裝合同一份。
不需要的,銷售合同增加安裝服務的條款就是了