允許二代給你們開發票嗎?就是你們之間相互銷售可以嗎?如果是的話可以。
老師,我們是總代理商,去年有一客戶跟我們購買了物品,后來查到該客戶屬于我們某二級代理商管理區域的客戶,因此需把銷售該物品得到的利潤全部付給該二代,現該二代說這筆款就不需要付過去給他們了,拿來抵貨款就可以,請問這筆款該二代要開發票給我們否?
老師,我們是代理商,不能跨區域銷售廠家物品,現查到有一跨區域(銷售不知情)客戶跟我們購買了物品,廠家要求我們把銷售這物品的利潤付給該客戶所在區域的代理商,那我們把這個利潤付出賬務處理是怎么樣的?
老師,我們是代理商,不能跨區域銷售戶家物品,現查到有一跨區域(銷售不知情)客戶跟我們購買了物品,廠家要求我們把銷售這物品的利潤付給該客戶所在區域的代理商,那我們把這個利潤付出賬務處理是怎么樣的?對方如果開發票的話要開什么發票給我們呢?
老師,公司計劃跟十家代理商合開會議,這個會議上預計有一兩百個客戶購買產品(包含公司和其它代理商的客戶),然后款項先由我們公司代收。到時候再轉付給代理商,感覺會很亂,因為也不好區分是哪家二代的客戶,請問該怎么操作比較好?還是說我們收到貨款跟各二代對接,跟他們核對清楚他們的客戶清楚,統計各二代的客戶款項總額,然后出個委托代理收款,然后把各二代的款付給他們這樣可以嗎?
老師,公司是總代理商,我們的二級代理商銷售產品或者做推廣活動我們要給予補貼。現在的問題是好幾家二級代理商說補貼款就不用付給他們了,拿來抵貨款,就是假如補貼是2萬元,他們訂5萬元貨,那么他們只需再付3萬給我們就行,請問我該怎么進行賬務處理?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
二代所有貨都是跟我們采購的,所以他們說這筆款拿來抵貨款,那開發票的話他們要開什么發票給我們呢
代理服務 你給他的是利潤不是
就是銷售該物品的利潤全部給他,直接開現代服務發票就可以嗎?
可以的,可以這么做的
好的 謝謝
對了,那假如這筆款是5000元,然后他們本次跟我們采購5萬元物品,那我們還是正常按5萬元做收入是吧
是的,對的,是這么做的。
好的 謝謝老師
不用客氣 周末愉快