您好,這個(gè)的話,借 銀行存款 3? 銷售費(fèi)用 2? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5? 這樣的
老師,我們的代理商搞推廣活動(dòng)我們會(huì)給予一定的補(bǔ)貼,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)這筆補(bǔ)貼用來(lái)抵他們的貨款,發(fā)票已經(jīng)開過(guò)來(lái)。就是假如他們訂貨10萬(wàn)元,補(bǔ)貼款是3萬(wàn),然后他們已經(jīng)開了3萬(wàn)元的推廣發(fā)票給我們,本來(lái)這3萬(wàn)元要付給他們,但他們說(shuō)拿來(lái)抵貨款,那就是他們訂的這批貨再付7萬(wàn)元就可以,我們?cè)撛趺催M(jìn)行賬務(wù)處理
老師,我們是一級(jí)代理商,有這么一個(gè)政策,根據(jù)二級(jí)代理商的業(yè)績(jī)按季度給予返利或者補(bǔ)貼,假如某二級(jí)代理商業(yè)績(jī)達(dá)到A標(biāo),那就給予每臺(tái)500元返利,如某二級(jí)代理商季度賣了100臺(tái),那就給予50000元返利。現(xiàn)在是把這5萬(wàn)元直接付出去,賬務(wù)處理是做到銷售費(fèi)用,沒有發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,我們公司是總代理商,我們或者我們的二級(jí)代理商做推廣活動(dòng),我們的廠家會(huì)給予補(bǔ)貼,但這個(gè)補(bǔ)貼不是直接付款給我們,而是統(tǒng)一把我們和二級(jí)代理商的補(bǔ)貼統(tǒng)一轉(zhuǎn)到我們公司的銷售系統(tǒng)給我們備貨,但是我們要把二級(jí)代理商的補(bǔ)貼款付給他們,請(qǐng)問(wèn)二級(jí)代理商要給我們開發(fā)票嗎?開什么類型的發(fā)票?
老師,公司是總代理商,我們的二級(jí)代理商銷售產(chǎn)品或者做推廣活動(dòng)我們要給予補(bǔ)貼。現(xiàn)在的問(wèn)題是好幾家二級(jí)代理商說(shuō)補(bǔ)貼款就不用付給他們了,拿來(lái)抵貨款,就是假如補(bǔ)貼是2萬(wàn)元,他們訂5萬(wàn)元貨,那么他們只需再付3萬(wàn)給我們就行,請(qǐng)問(wèn)我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
樸老師,有個(gè)問(wèn)題是這樣的,我們的二級(jí)代理商銷售物品或者推廣活動(dòng)我們會(huì)給補(bǔ)貼,但有些二級(jí)代理說(shuō)不需要把款付給他們,拿來(lái)抵貨款就行,23年就有這種情況,A二級(jí)代理商補(bǔ)貼款有5萬(wàn),他們訂貨30萬(wàn),所以實(shí)際支付25萬(wàn)過(guò)來(lái),我們給了30萬(wàn)貨。當(dāng)時(shí)我們是按30萬(wàn)發(fā)票開給他們,但感覺好像不對(duì),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題該怎么調(diào)整呢?
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國(guó)際運(yùn)輸服務(wù),航次是國(guó)內(nèi)裝貨到國(guó)外卸貨,或者國(guó)外裝貨到國(guó)內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國(guó)籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個(gè)稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來(lái)西亞,這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有變動(dòng),匯算清繳的時(shí)候需要去更正申報(bào)第四季度報(bào)表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
個(gè)體工商戶,核定征收的一個(gè)月不超3萬(wàn),超了會(huì)收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤(rùn)就高,能舉例子嗎
收入為什么還要按5萬(wàn)來(lái)啊?我都給補(bǔ)貼2萬(wàn)了,收入不應(yīng)該是按3萬(wàn)來(lái)算嗎
因?yàn)榻璺竭€有補(bǔ)貼的銷售費(fèi)用2萬(wàn),這個(gè)
那我可以按3萬(wàn)做收入,然后把補(bǔ)貼款2萬(wàn)攤到貨品上開發(fā)票,就是只開三萬(wàn)元的發(fā)票,這樣的話我的收入是三萬(wàn),對(duì)方的成本也只是三萬(wàn),這樣可以嗎?
這個(gè)的話是可以的,對(duì)沒錯(cuò)的
但是這是23年的賬,已經(jīng)全部做收入了,我要調(diào)整的話就是做兩萬(wàn)元銷售費(fèi)用出去了?但費(fèi)用的話是不是要有發(fā)票才行,對(duì)方是不愿意開發(fā)票的
嗯對(duì),如果不開票那你就直接做3萬(wàn)收入
那我之前已經(jīng)按5萬(wàn)元給他們開發(fā)票,然后也做了5萬(wàn)元收入了,現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢?
這個(gè)的話是可以做? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2? 貸 應(yīng)收賬款 2? 這的
不需要把2萬(wàn)元調(diào)到費(fèi)用那里嗎?調(diào)成銷售費(fèi)用,不過(guò)對(duì)方是不開發(fā)票的
對(duì),不調(diào)了,主要是他們不開票
不調(diào)了,那我的收入是不是多了?
做了借方2萬(wàn)啊,貸方做應(yīng)收賬款,這個(gè)
就是調(diào)收入減少2萬(wàn)元是吧?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
那調(diào)去年的收入不需要以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?為什么啊
可以直接調(diào)整,因?yàn)槭菑漠?dāng)年做的
當(dāng)年做?不是去年的賬嗎?
是去年的賬務(wù),我的意思是可以當(dāng)年給他轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)意思