你好,同學(xué) 是銷售費(fèi)用招待費(fèi),和管理費(fèi)用招待費(fèi)的合計(jì)的
明光公司為居民企業(yè),系增值稅一般納稅人,2019年度取得銷售收入6600萬元,相關(guān)成本為4000萬元,會(huì)計(jì)利潤為600萬元。該全業(yè)其他相關(guān)財(cái)務(wù)資料如下… (1)發(fā)生銷售費(fèi)用1200萬元,其中廣告費(fèi)600萬元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)200萬元。. (2)管理費(fèi)用880萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬元、新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為100萬元。。 (3)發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用120萬元,其中非金融機(jī)構(gòu)借教本金300萬元,利率10%,利息30萬元,同期金融機(jī)構(gòu)借教年利率6的。。 (4)計(jì)入成本費(fèi)用中列皮實(shí)發(fā)工資總額 300萬元,找繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)為6萬元,支出職工福利費(fèi)為 6萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)為12萬元。。 (3)該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅率為2%。. 要求:(1)計(jì)算明光公司準(zhǔn)子扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),納稅調(diào)整額為多少?。 (2)計(jì)算明光公司準(zhǔn)于扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和研發(fā)費(fèi)是多少萬元,納稅調(diào)整為多少?。 (3)計(jì)算明光公司準(zhǔn)子扣除的對務(wù)費(fèi)用是多少萬元,納稅調(diào)整為多少?。 (4)計(jì)算明光公司準(zhǔn)子扣除的三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是多少萬元,納稅調(diào)整為多少?。 (5)該公司應(yīng)納稅所得額是多少,應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少?。
甲企業(yè)為居民企業(yè),企業(yè)所得稅稅率25%,2019年度有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)2019年度,企業(yè)利潤總額為10000萬元,其中:營業(yè)收入6000萬元,國債利息收入50萬元;(2)全年實(shí)發(fā)合理工資、薪金總額100萬元,實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)1.5萬元、職工福利費(fèi)15萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元。按稅法規(guī)定,準(zhǔn)予應(yīng)納稅所得額前扣除的教育經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)是工資總額的8%、14%和2%的比例。(3)與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出100萬元。已知:業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰;(4)行政罰款支出50萬元。沒有其他納稅調(diào)整事項(xiàng)要求:(單位:萬元)(1)計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除職工福利費(fèi)是多少?(2)計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的教育經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)是多少?(3)計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)是多少?(4)采用調(diào)整法,計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額(5)計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅并寫出會(huì)計(jì)分錄。
某居民企業(yè)2020年取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元、發(fā)生銷售成本2600萬元;其他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本600萬元;取得國債利息收入40萬元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元,發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元(其中廣告費(fèi)650萬元)、管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元)、財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元(其中向非金融機(jī)構(gòu)借款超過銀行同期的利息為20萬元);發(fā)生銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元);營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬元,直接捐贈(zèng)4萬元,支付稅收滯納金6萬元);計(jì)入成本、費(fèi)用的工資總額200萬元、撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元、發(fā)生職工福利費(fèi)31萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)18萬元。要求:調(diào)整項(xiàng)目若為調(diào)增請?jiān)诮痤~前加上“+”,若為調(diào)減請?jiān)诮痤~前加上“_”,若不調(diào)請寫上0請計(jì)算:1、會(huì)計(jì)利潤為()萬元2、國債利息調(diào)整金額為()萬元3、權(quán)益性投資收益調(diào)整金額為()萬元4、廣告費(fèi)調(diào)整金額為()萬元5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整金額為()萬元
、某企業(yè)為居民企業(yè),2021年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)取得主營業(yè)務(wù)收入4000萬元,銷售原材料取得收入1000萬元,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本2000萬元。 (2)發(fā)生銷售費(fèi)用1500萬元(其中廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)900萬),管理費(fèi)用950萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元),財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元,稅金及附加300萬元。 (3)營業(yè)外收入150萬元,營業(yè)外支出100萬元(其中包含通過紅十字會(huì)向貧困山區(qū)捐款60萬元,支付行政性罰款20萬元) (4)已經(jīng)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額為500萬元,繳納職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元,職工福利費(fèi)75萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)50萬元。注:請計(jì)算并寫出計(jì)算過程,若需調(diào)整所得額,指出調(diào)增或是調(diào)減。 (1)該企業(yè)年度利潤總額 (2)廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)調(diào)整所得額 (3)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整所得額 (4)捐贈(zèng)支出調(diào)整所得額 (5)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整所得額 (6)應(yīng)納稅所得額以及企業(yè)所得稅
甲公司2023年預(yù)計(jì)全年銷售收入為1.5個(gè)億,本年業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)計(jì)為50--400萬.請問該公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)最優(yōu)發(fā)生額是多少?并通過計(jì)算當(dāng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)取不同值時(shí)企業(yè)所得稅情況進(jìn)行驗(yàn)證。填寫驗(yàn)證情況表。 (1)請計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)最優(yōu)值。(1分) (2)請?zhí)顚懴卤恚渲蟹桨付樽顑?yōu)值。(6分)--直接在第二空按順序?qū)懮稀?201 20 方案一 方案二 方案三 方案四 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 50 (1) 200 400 納稅調(diào)整增加額 (2) (4) 企業(yè)所得稅增加額 (6) (7) (8) (9) 企業(yè)所得稅增加額/業(yè)務(wù)招待費(fèi)% (10) (11) (12) (13) (3)請談?wù)劗?dāng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過了最優(yōu)值時(shí),可以通過什么辦法可以既不用承擔(dān)較高的所得稅,又不會(huì)影響企業(yè)的業(yè)務(wù)。(2分)
老師經(jīng)營所得個(gè)稅申報(bào)表填寫成本的時(shí)候都包括哪些
老師 我下面一個(gè)員工 比如 讓她給我把一個(gè)表(這個(gè)表里面費(fèi)用分了很多項(xiàng)目)我讓他其中一項(xiàng)單獨(dú)建立一個(gè)表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨(dú)列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴(yán)厲 她就給整理了 說明這個(gè)員工是一個(gè)什么樣子的員工
老師,審計(jì)年報(bào),給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費(fèi)用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業(yè)主辦會(huì)計(jì),中級會(huì)計(jì)考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個(gè)法人,那請問可以用同一個(gè)地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個(gè)法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點(diǎn),正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點(diǎn)就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
個(gè)人經(jīng)營所得,要是0收入,有交社保的,申報(bào)可以直接零申報(bào)不填收入和費(fèi)用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計(jì)提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計(jì)提折舊)為什么題目里面不計(jì)提折舊
從報(bào)關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報(bào)關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
那現(xiàn)在好像不是營業(yè)額的0.005限額了,另同表格中的利息支出就是2023年第四季度利潤表中的全年利息支出吧;同表格中的傭金和手續(xù)費(fèi)支出一般是指的是長期貸款等產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi),并不是銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),銀行轉(zhuǎn)賬是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,和這個(gè)不是一回事,對吧
那現(xiàn)在好像不是營業(yè)額的0.005限額了,,,,有的,招待費(fèi)有限額扣除的 另同表格中的利息支出就是2023年第四季度利潤表中的全年利息支出吧;====是全年的 同表格中的傭金和手續(xù)費(fèi)支出一般是指的是長期貸款等產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi),并不是銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),銀行轉(zhuǎn)賬是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,和這個(gè)不是一回事,對吧 這個(gè)是財(cái)務(wù)費(fèi)用的所有手續(xù)費(fèi)的
那傭金和手續(xù)費(fèi)支出對應(yīng)的賬載金額和稅收金額就填2023年全年的財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
傭金和手續(xù)費(fèi)支出對應(yīng)的賬載金額和稅收金額就填2023年全年的財(cái)務(wù)費(fèi)用 是的
但是在同頁有一項(xiàng):與未實(shí)現(xiàn)融資收益相關(guān)在當(dāng)期確認(rèn)的財(cái)務(wù)費(fèi)用對接的賬載金額和稅收金額填多少,填0嗎
但是在同頁有一項(xiàng):與未實(shí)現(xiàn)融資收益相關(guān)在當(dāng)期確認(rèn)的財(cái)務(wù)費(fèi)用對接的賬載金額和稅收金額填多少,填0嗎 填寫零的
剛百度了一下,與未實(shí)現(xiàn)融資收益相關(guān)在當(dāng)期確認(rèn)的財(cái)務(wù)費(fèi)用和傭金和手續(xù)費(fèi)支出都填0,財(cái)務(wù)費(fèi)用數(shù)據(jù)寫入其他;傭金和手續(xù)費(fèi)一般指與代理機(jī)構(gòu)或委托人之間產(chǎn)生的傭金和手續(xù)費(fèi);一般的銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)不是這個(gè)
手續(xù)費(fèi)是填寫在手續(xù)費(fèi)中,或者其他,老師公司填寫在手續(xù)費(fèi)中