你好,掛靠你單位的話,以你單位的名義做賬務處理。你需要確認收入,然后對應的成本發(fā)票開給你單位,就是這個項目的。
老師,我有一個問題想要請教你: 我們老板接手了一個公司,但是形式又不太一樣,相當于只要了對方的營業(yè)執(zhí)照(現(xiàn)在還在進行變更法人、股東、注冊資金、經(jīng)營范圍),接手這個營業(yè)執(zhí)照之后,就開始租門店、裝修,對方公司的任何經(jīng)營業(yè)務我們都沒交接也沒管。但是那個公司(是一個火鍋店)還在開票,我們老板就讓我新建賬,之前公司的經(jīng)營業(yè)務和賬務都說不用管了,只登記現(xiàn)在我們裝修門店這些費用,我應該怎么做賬呢?之前的公司的賬又該怎么處理呢?
公司執(zhí)照有管道安裝服務但從來沒有做過這種業(yè)務,現(xiàn)在第一次開了一個管道安裝的發(fā)票,相當于是用我公司的賬戶過一筆賬,對方只公對公,但是對方要求我公司財務會計在發(fā)票上簽字,也不要我公司別的經(jīng)手人簽字,這合理嗎?會不會有什么責任?錢肯定是打公司賬戶,但不懂對方為什么必須要我公司財務而不是經(jīng)手人簽字?合同也是公司老總簽的,經(jīng)手人也是員工,對方應該是一個中標公司,我們公司也是一個二級單位,國企,
老師,你好,我想問一下我們公司老板現(xiàn)在經(jīng)營零售,但是打款什么的都沒有經(jīng)過公司賬戶,都是從私人賬戶轉出的,進貨的數(shù)量和價格會計基本上不知道,也沒有做過庫存商品,只是有的時候需要和生產(chǎn)廠家對賬,需要支付的錢最終也是老板個人轉出去,這種情況下,公司這邊是不是不用記賬,有收入是不是也不用公司這邊交稅
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項目沒有結束客戶付款到我們公司,不可以支付對應的業(yè)務提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
請問老師,關于賬套合并問題。 同一個老板控股了A、B公司,業(yè)務交叉、人員交叉、共同管理,我也是這兩個公司的財務,但因A公司有其他合伙人,所以針對A、B公司各自設立賬套做賬。 現(xiàn)A公司的合伙人撤資不合作了,成為了我們老板全資控股并運營的。老板讓我把A公司的賬并到B公司一起做即可,以前都是分開做的。 我的問題是,對于老板來說都是內賬不用區(qū)分哪些公司,但在賬套合并操作層面上,我不清楚能否這么做,因為B公司的賬套都做了幾年了,好像也找不到合并的功能
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
他掛靠你們不需要開發(fā)票的嗎?
因為掛靠收支不屬于我們公司,他們自己有獨立核算的財務自負盈虧,但是我們公司財務上稅務所有業(yè)務,沒有做過賬目,也沒有開過票,就是我們現(xiàn)在要么把他的對公賬號取消,要么簽合同嗎?我問解決的辦法
我們公司度負責開票,不負責他的賬目,
你要么有代收代付的證明沒有就做收入 兩個選擇
我們不負責開票。他們有免費的手撕發(fā)票
你好 無票收入,因為你公戶收了錢 不開發(fā)票就是啊 不做收入就出委托書 證明不是你們的收入
哦,代收代付的證明怎么取得,問掛靠方要嗎
對方出呀,然后三方蓋章簽字
好的,謝謝
不用客氣 節(jié)日快樂